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公司的质量考核制度具体实施时间()
A.2019.5.6
B.2019.5.8
C.2020.5.6
D.2020.5
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D、2020.5
A.2019.5.6
B.2019.5.8
C.2020.5.6
D.2020.5
D、2020.5
第1题
A.针对客户关系和具体审计业务实施的相应质量控制程序
B. 重大错报风险
C.独立性要求
D.审计时间预算
第2题
A.确定审计范围、时间安排和审计方向
B.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序
C.评价遵守相关职业道德要求的情况
D.就审计业务预定条款达成一致意见
第3题
A.“这个地方影响上网质量,您看能不能换个位置?”
B.“由于**具体原因,需要改布线,您看行吗?”
C.“这个不是联通公司的问题,您需要自己解决。”
D.“非常抱歉,我迟到了,耽误您时间请原谅!”
第4题
A.加强协同作用
B.重新制定战略
C.根据文化进行管理
D.以企业使命为基础
第5题
B.负责现场勘察、设计方案及会审,并输出具体变更方案;负责对家客零星项目实施的质量、规范和进度负责
C.负责开展相应的现场检查、考核和认责
D.负责相关文档资料管理、保存工作
第8题
A.审计主管的行动应当会产生同以往的审计计划相比大致相当的风险覆盖面,但减少了10%
B.通过统一地削减10%的审计程序,审计经理个人可以达到以往规定审计覆盖面的90%
C.审计主管应当重新排列风险并削减具体的审计业务,而不是平均地削减10%的时间
D.上述所有各项
第9题
A.被盘点时
B.得到补充和供应时
C.由于缺陷而被拿走时
D.因财务报表目的而被调整时
第11题
A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。
B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。
C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。
D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。