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[单选题]

下面不属于会计内控岗位分离制度的是()。

A.会计机构负责人原则上不得经办具体业务

B.电子验印不通过时,必须换人复核验印

C.对账发生未达账项和账款差错进行查核时在原岗处理后交原岗以外的岗位复核

D.综合柜员可以在授权范围内独立办理业务

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更多“下面不属于会计内控岗位分离制度的是()。”相关的问题

第1题

商业银行内控机制的基本特征有()。

A.纵向的授权与审批制度

B.监事会有效的工作制度42

C.完善的信息系统

D.职责分离,相互制约的部门和岗位设置

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第2题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度,排查反洗钱信息安全风险点,及时修订和完善内控制度,全面堵截内控制度漏洞。増强内部岗位制约,对哪些岗位进行岗位角色分离设置。

A.反洗钱信息安全管理人员

B.数据操作人员

C.审计人员

D.高管层

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第3题

下列各项中,不属于电算化审查岗位具体职责的是()。

A.监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊

B.审查电算化系统各类人员岗位设置是否合理,内控是否完善

C.发现系统问题或隐患,及时向会计主管反映,提出处理意见

D.审核原始凭证和记账凭证的真实性,合法性和完整性

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第4题

在岗位分工制度中,出纳与会计应协同工作,不应分离。()
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第5题

根据内部控制制度的岗位分离原则,可担任企业现销业务收款工作的是()

A.销售人员

B.会计记账人员

C.销售业务主管

D.独立人员

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第6题

下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

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第7题

各单位要充分考虑舞弊风险,采取必要的审批,授权,认证,核对,不相容岗位分离,利益冲突检查,工作表现复核以及公司资产安全保护等内控措施,以有效的预防舞弊的发生()
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第8题

《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确()是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制制度各项具体职责,各具体岗位人员对本岗位内部控制风险负责()。

A.内控岗位人员.管理责任

B.全体人员.间接责任

C.内控岗位人员.直接责任

D.全体人员.直接责任

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第9题

对公结算业务应按()的原则开展对账工作

A.实质重于形式

B.对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离

C.坚持风险导向

D.内控优先

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第10题

下列不属于公司内部审计业务范围的是()

A.对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审

B.对公司重要管理人员及关键岗位人员进行经济责任审计

C.对代理商的经营和管理情况,资产、负债及损益类项目会计记录的真实性、完整性,以及相关业务活动的合法、合规性等进行审计

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第11题

积分统一管理平台在进行互联网积分发行时,业务运营单位严格按照内控审批流程执行,互联网积分活动申请和审核人员要岗位分离,相互监督、检查。()
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