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[主观题]

某首席审计执行官计划进行某些改变,审计人员对这些改变可能存在否定认识。降低抵触的最好的方

式是

A.在向审计人员提出新方法之前,将新方法完全制定出来。

B.要求首席执行官批准这些改变,并邀请首席执行官出席部门员工会议,在该会议上提出这些改变。

C.向审计人员提出总的想法,并让他们参与规划变革。

D.让内部审计部门的客户来支持这些改变。

答案
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更多“某首席审计执行官计划进行某些改变,审计人员对这些改变可能存在否定认识。降低抵触的最好的方”相关的问题

第1题

根据以下信息回答问题:在审计计划阶段,首席审计执行官正根据如下因素评估四项审计业务:该业务在

根据以下信息回答问题:

在审计计划阶段,首席审计执行官正根据如下因素评估四项审计业务:该业务在降低组织风险上的作用,该业务在为组织节省资金方面的作用,自上次审计业务以来该领域的改变程度。首席审计执行官为每项业务的每一因素从低到高进行记录、打分,并算出总排名。结果如下表(括号内为分数):

审计业务 风险降低程度 成本节约 改变情况

1 高(3) 中等(2) 低(1)

2 高(3) 低(1) 高(3)

3 低(1) 高(3) 中等(2)

4 中等(2) 中等(2) 高(3)

如果组织已要求首席审计执行官重点考虑成本节约因素,把其重要性定为其他因素的两倍。此时首席审计执行官应优先进行哪些审计业务?

A.审计业务2和4。

B.审计业务1和2。

C.审计业务3和4。

D.审计业务1和3。

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第2题

利用以下信息回答29--30题: 在审计计划阶段,首席审计执行官正根据如下因素评估四项审计业务:该业
务在降低组织风险上的作用,该业务在为组织节省资金方面的作用,自上次审计业务以来该领域的改变程度。首席审计执行官为每项业务的每一因素从低到高进行记录、打分,并算出总排名。结果如下表(括号内为分数): 审计业务 风险降低程度 成本节约 改变情况 1 高(3) 中等(2) 低(1) 2 高(3) 低(1) 高(3) 3 低(1) 高(3) 中等(2) 4 中等(2) 中等(2) 高(3) 如果所有因素都得到同等程度的衡量,首席审计执行官应优先进行哪些审计业务?

A.审计业务1和2。

B.审计业务1和3。

C.审计业务2和4。

D.审计业务3和4。

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第3题

某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有
限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?

A.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。

B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。

C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。

D.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。

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第4题

某大型投资组织聘用了一位首席风险官(CRO),负责组织风险管理流程。以下哪些人应该对审计计划中用到的风险进行优先排序()

A.运营管理人员,因为他们负责运营风险的日常管理

B.RO,因为他负责运用其专业技能和知识协调并管理风险活动

C.首席审计执行官,虽然他并不负责组织的风险管理

D.EO,因为他对于确保风险被控制在董事会设定的容许范围内负有最终责任

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第5题

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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第6题

首席审计执行官在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了()

A.一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断

B.一张对组织有潜在不利影响事项的清单

C.组织内可审计活动的清单

D.某事件或行动对组织造成不利影响的可能性

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第7题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立,管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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第8题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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第9题

某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平
的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(cia)、特许会计师(ca)。这项要求的不利影响包括:

A.该政策可能对内部审计活动开展公司的财务与会计系统的质量检查的能力有负面影响;

B.该政策不会促进内部审计活动的职业化进程;

C.当内部审计活动不具备某些特定业务所要求的技术、知识与其他能力时,该政策会阻碍内部审计活动使用外部服务提供者;

D.由于内部审计活动的专业特长和知识背景过于狭窄,该政策限制了内部审计活动可以开展的服务范围。

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