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[主观题]

以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统

以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:

Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统。

Ⅱ.内部审计师有责任通过检查和评价内部控制系统的充分性,来协助遏制舞弊行为。

Ⅲ.内部审计师应确定沟通渠道能否向管理层提供有关控制系统的有效性以及异常交易发生情况的充分、可靠的信息。

A.仅有Ⅲ;

B.仅有Ⅰ和Ⅱ;

C.仅有Ⅱ;

D.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ。

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更多“以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统”相关的问题

第1题

以下哪项不是内部会计控制应当达到的基本目标?()。A.规范单位行为,保证会计资料真实。准确

以下哪项不是内部会计控制应当达到的基本目标?()。

A.规范单位行为,保证会计资料真实。准确

B.堵塞漏洞,消除隐患,防止并及时发现。纠正错误及舞弊行为

C.保护单位资产的安全。完整

D.确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行

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第2题

下列有关绩效审计方法表述中,错误的是()

A.比较会析法要注意数据之间的可比性

B.案例研究法的关健是案例选择具有代表性

C.逻辑模型法有助于审计保山对舞弊和违支行为的审查

D.评分法将定性与定量评价相结合可以克服单纯财务评价的某些缺陷

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第3题

根据ⅡA《标准》,下列______项是必须包含在舞弊报告中的准确信息清单。A.目的、范围、结果以及在恰当的

根据ⅡA《标准》,下列______项是必须包含在舞弊报告中的准确信息清单。

A.目的、范围、结果以及在恰当的地方表达审计师的意见

B.标准、情形和因果关系

C.背景、有关发现和建议

D.有关发现、结论、建议和纠正性措施

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第4题

与灵敏素质有关的表述中,以下不正确的是()

A.灵敏素质的高低与动作掌握的熟练度和种类多少有关

B.灵敏素质与运动能力相关,而不受其他因素影响

C.灵敏素质能帮助人迅速、准确、协调、灵活地完成动作

D.在对抗性体育活动中,灵敏素质也非常重要

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第5题

下列有关“职业怀疑”的表述中,不正确的是()。

A.职业怀疑要求注册会计师对引起疑虑的情形保持警觉

B.如果注册会计师认为管理层和治理层是正直、诚实的,可以相应降低保持职业怀疑的要求

C.职业怀疑要求审慎评价审计证据

D.保持职业怀疑对于注册会计师发现舞弊、防止审计失败至关重要

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第6题

下列有关土地增值税的表述中,不正确的是()

A.对纳税人既建普通标准住宅,又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额

B.不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不适用免税规定

C.房地产企业销售存量房,在计算土地增值税扣除项目时,其缴纳的印花税准予作为与转让房地产有关的税金扣除

D.出让国有土地使用权的行为属于土地增值税征收范围

E.土地增值税的纳税义务人包括外国企业

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第7题

在审计过程中,发现的问题符合以下()情形的,应启动立行立改工作。

A.已经造成较大损失浪费或损失正在发生,应及时止损的

B.违反上级单位有关禁令、红线等

C.严重违纪违法、舞弊行为

D.存在较大廉洁风险的

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第8题

柜面业务统一授权应达到以下基本目标()。

A.规范操作行为,保证业务资料真实、完整、合规。

B.堵塞漏洞、消除隐患、防范舞弊,保护资产安全完整。

C.确保有关法律、法规和各项规章制度的贯彻执行。

D.应遵循“依法合规、统一标准、及时调整”的原则

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第9题

下列有关“舞弊审计中治理层、管理层与注册会计师的责任”的表述中,错误的是()。

A.被审计单位治理层和管理层对防止或发现舞弊负有主要责任

B.如果在完成审计工作后发现舞弊导致的财务报表重大错报,表明注册会计师没有遵守审计准则

C.由于审计的固有限制,即使注册会计师按照审计准则的规定恰当计划和执行了审计工作,也不可避免地存在财务报表中的某些重大错报未被发现的风险

D.在按照审计准则的规定执行审计工作时,注册会计师有责任对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证

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第10题

货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险()。

A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

B.资金使用未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。

C.银行记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章,可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

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