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[单选题]

在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议()

A.在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录

B.只允许管理用户接触网络服务器记录

C.对网络服务器记录加密,以保证记录无法被删除

D.从备份文件将网络服务器记录自动恢复到网络服务器

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第1题

在调查中某折中网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议: A.在单独安全

在调查中某折中网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议:

A.在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录

B.只允许管理用户接触网络服务器记录

C.对网络服务器记录加密,以保证记录无法被删除

D.从备份文件将网络服务器记录自动恢复到网络服务器

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第2题

某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无
直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该审计师的行为可能:

A.违反了IIA《道德规范》,因为他封锁重要的信息。

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为。

C. 既不违反IIA《道德规范》也不违反《标准》。

D.A和B都对。

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第3题

某内部审计师在即将完成审计业务时,要求市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次审计业务马上
就要结束。内部师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息。但没有采取进一步的行动。该审计师的行为 可能:

A.违反了《道德规范》,因为他封锁重要的信息

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.既不违反IIA的《职业道德规范》也不违反《标准》

D.A和B都对

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第4题

某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞
弊专门调查部门进行了沟通,此后调查工作就转给了该部门。但是,一个月以后,审计师发现,市场管理人员已明显指示调查部门停止调查。面对此情况,审计师应该:

A.马上将该情况和审计发现向合适的政府监管机构报告,因为审计师不能明知故犯,成为非法行为的同伙;

B.马上将该情况和审计发现向审计委员会报告;

C.将审计发现向外部审计师报告,因为外部审计师应该了解已经发生的舞弊行为;

D.不再采取进一步的行动。舞弊行为的性质已向公司内部的恰当主管部门报告,而且审计师无权进一步开展调查工作。

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第5题

管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动
都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人对上述程序不满的原因是:

A.业务信息应以某种方式得到证实;

B.不能依赖内部控制调查问卷;

C.管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场;

D.调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制。

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第6题

某政府承包商的审计师发现了舞弊活动。该公司有专门调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专
门调查部门都进行了沟通,此后,调查工作交给了专门调查部门。但是,一个月以后,高层管理人员已明显指示专门调查部门停止调查。那么,审计师应该:

A.马上将此种情况和审计师的发现向审计委员会报告;

B.将审计发现通报外部审计师,因为外部审计师应该知悉任何已经发生的舞弊行为

C.马上将此种情况和审计师的发现向相关政府监管部门报告,因为审计师不能明知故犯,成为非法活动的帮凶;

D.不采取任何进一步的行动。审计师已将舞弊活动的性质向公司内部恰当主管报告;

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第7题

某政府机构希望了解向机动车颁发执照项目的执行情况,但内部审计师和人力资源都很短缺。特别是
,管理层担心发生以下情况的可能性: 积压新执照的申请; 申请费的收取和处理方面的控制薄弱。 内部审计师初步调查及有限的审计测试的结果表明执照颁发程序如预期运行正常,没有发现重大缺陷。内部审计师下一步应该:

A.不再实施下一步审计,按调查结果发出正式审计报告并与管理层讨论结果;

B.不再实施下一步审计,与管理层及行政主管讨论有关问题并为以后的审计工作编制方案,以便将来没有必要再进行另外的调查;

C.按原日程安排结束审计工作,并确保不存在其他在调查阶段没有注意到的问题;

D.向管理高层和其他有关各方发出备忘报告,总结初步调查的结果并指明取消审计。

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第8题

某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?

A.审查政策和程序。

B.与一组研究管理人员面谈。

C.在一些实验室观察报告的准备情况。

D.向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。

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第9题

以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?

A.决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊

B.内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查

C.某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例

D.已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据

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第10题

在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)5%的雇员是少数民族(2)过

在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:

(1)5%的雇员是少数民族

(2)过去从未雇佣过少数民族

审计师可以得到的最适当结论是:

A.关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。

B.公司政策不能被审计,因此也不可能被执行。

C.分公司违反了公司政策。

D.由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵守了公司政策。

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