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[判断题]

与业务检查相比,关键风险点检查体现出以下特点:检查内容精简、检查要求精简、以非现场检查为主、是补充检查而非替代,目的是防止管理疲劳。()

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更多“与业务检查相比,关键风险点检查体现出以下特点:检查内容精简、检查要求精简、以非现场检查为主、是补充检查而非替代,目的是防止管理疲劳。()”相关的问题

第1题

以下哪项对初步调查的描述最适当?A.用来了解管理层目标的标准化问卷。B.用来检查关键雇员态度.

以下哪项对初步调查的描述最适当?

A.用来了解管理层目标的标准化问卷。

B.用来检查关键雇员态度.技能和知识的统计抽样。

C.为了确认风险以及确定控制风险的措施而对会计控制系统进行的穿行测试。

D.为了确定重点审计领域而用来熟悉组织的活动和风险的过程。

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第2题

以下对初步调查的描述最适当的是:A.是用来了解管理当局目标的标准化问卷。B.是用来检查关键雇

以下对初步调查的描述最适当的是:

A.是用来了解管理当局目标的标准化问卷。

B.是用来检查关键雇员态度、技能和知识的统计抽样。

C.是为了确认风险以及对风险的控制而对会计控制制度进行的穿行测试。

D.是为了确定重点审计领域而熟悉机构的活动和风险的过程。

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第3题

以下哪项是对初步调查的最佳描述:A.采用标准化的调查问卷来了解组织的管理目标;B.对关键员工

以下哪项是对初步调查的最佳描述:

A.采用标准化的调查问卷来了解组织的管理目标;

B.对关键员工的工作态度、技能和知识等方面进行的统计抽样;

C.对财务控制系统进行“穿行测试”,确认风险和相应的控制措施;

D.为确认业务的重点领域,用于熟悉活动和风险的一个过程。

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第4题

如果内部审计师关注因错误处理有关记录或交易而可能导致的风险,那么他们应该考虑以下哪项内容?A.

如果内部审计师关注因错误处理有关记录或交易而可能导致的风险,那么他们应该考虑以下哪项内容?

A.公司是否已为担任关键职位的员工提供担保。

B.即将接受审计的业务类别和性质。

C.以前风险评估的结果。

D.公司发生亏损的历史。

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第5题

应用上云迁移要考虑诸多问题,以下哪些说法是正确的?()

A.细致评估迁移过程中网络需求,减少重要链路跨站点传输,保障应用高可用与用户体验

B.通过目标端真实环境中进行性能数据的重放,迁移后的性能基线比对和优化,保证业务性能

C.安全为主线贯穿迁移的整个过程。源端迁移前的备份与验证,迁移过程的数据传输安全,迁移后的数据检查和校验

D.精细分组规划,强耦合应用同批迁移割接,减少交叉影响、降低业务中断风险

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第6题

行政事业单位在建立并实施人力资源政策控制过程中,至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施有()。

A.岗位职责与人力资源需求计划

B.招聘、培训与离职

C.人力资源考核政策

D.薪酬及激励政策

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第7题

与非统计抽样相比,统计抽样有许多优势,但以下哪项不属于这些优势?A.统计抽样为结果提供更加正当

与非统计抽样相比,统计抽样有许多优势,但以下哪项不属于这些优势?

A.统计抽样为结果提供更加正当有理的表述;

B.统计抽样创建了一种抽样风险的定量和衡量方法;

C.统计抽样规定,审计师必须选择金额最大和风险最大的项目作为样本;

D.统计抽样为设计有效样本提供了协助。

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第8题

有两个组织近期要合并。审计委员会已要求来自于这两个组织的内部审计师评估组织合并后的风险。某
位经理提出,审计业务小组要共同检查组织的文化和“高层基调”,以识别与所提议合并有关的控制风险。以下哪项陈述是正确的:

A.组织文化不是控制环境的组成部分,因此不应在所提议的合并业务中考虑;

B.尽管应将组织文化考虑为控制环境的组成部分,但对这类控制环境的评估的主观性很强,因而没有作用;

C.组织文化的差异应该予以系统地认别,因为这种差异可能会给出成功合并的主要风险。然而,文化差异的识别不是恰当的活动,由于它是政治性的、主观的;

D.以上说法都不对。

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第9题

系统开发审计业务包括在各个关键点的检查,以保证开发过程受到恰当地控制和管理。这些检查包括以下
所有各项,除了

A.对可用的硬件、软件和技术性资源进行技术可行性研究。

B.验证用于程序开发、代码转换和测试的控制和质量保证技术的使用。

C.在实施的每一阶段都要检查用户参与水平。

D.确定系统、用户和运行文档是否符合正式标准。

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第10题

以下哪项内容并没有描述监督特定审计业务所必须的技能或知识?A.有能力确定审计人员已完成审计程

以下哪项内容并没有描述监督特定审计业务所必须的技能或知识?

A.有能力确定审计人员已完成审计程序、审计目标已得到实现。

B.有能力检查并分析审计方案,以便确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的证据。

C.有能力保证最终审计报告得到证据支持、相对于审计工作底稿所记录的证据具有准确性。

D.有应用风险评估和其他判断程序的能力,以针对被审计部门制定审计计划和审计时间表,并将计划提交审计委员会。

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第11题

某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控
投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险。如果内部审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序:

A.检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告;

B.与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化;

C.检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响;

D.以上答案都正确。

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