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[主观题]

在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。A.由于使用购

在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权

B.未经授权访问数据

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏

D.以上三项都是

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更多“在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。A.由于使用购”相关的问题

第1题

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:A.由于使用购入

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权;

B.未经授权访问数据;

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏;

D.以上三项都是。

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第2题

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是主机环境下产生的是:A.由于使用未

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是主机环境下产生的是:

A.由于使用未经授权的购入软件拷贝而侵犯版权;

B.未经授权登陆数据;

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏;

D.以上三项都是。

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第3题

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

A.控制风险

B.控制活动

C.对控制的监督

D.控制环境

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第4题

下列各项中注册会计师在测定风险时,不需要考虑的是()。

A.控制环境对相关风险的抵消效果

B.潜在错报的重大程度

C.风险的性质

D.错报发生的可能性

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第5题

专门从事代理业务的代理人一般称作独立代理人,下列各项中,符合独立代理人判定条件的是()。

A.代理人在被代理企业的具体指导和全面控制下为企业进行商务活动

B.商务活动的风险由代理人承担

C.在相当长一段经营期或时间内,代理人仅为一家企业进行活动

D.代理人一般与企业合作一起从事商务活动的专门知识或者技术

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第6题

A注册会计师是甲公司2019年度财务报表审计业务的项目合伙人。在了解甲公司及其环境并评估重大错报风险时,A注册会计师的观点如下:(1)甲公司多项控制活动能够实现营业收入发生的目标,A注册会计师认为应该了解与该目标相关的每项控制活动。(2)在了解甲公司的内部控制时,A注册会计师认为应该了解的是与财务报告相关的内部控制,而非甲公司所有的内部控制。(3)甲公司与固定资产相关的会计估计在本年发生变化,A注册会计师认为这仅可能导致固定资产的金额计量不准确,故一定不存在特别风险。(4)针对特别风险的项目,A注册会计师认为不需要了解内部控制,只需直接实施实质性程序。(5)在识别和评估特别风险时,A注册会计师认为必须要亲自实施各项审计程序,不能利用专家的工作。要求:假定上述第(1)至(5)项均独立,逐项指出A注册会计师的观点是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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第7题

专门从事代理业务的代理人一般称作为独立代理人,下列各项中,符合独立代理人判定条件的是()。

A.代理人在被代理企业的具体指导和全面控制下为企业进行商务活动

B.商务活动的风险由代理人承担

C.在相当长一段经营期或时间内,代理人仅为一家企业进行活动

D.代理人一般与企业合作一起从事商务活动的专门知识或者技术

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第8题

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:A、高

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:

A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动。

B、向虚构的供应商购入物资。

C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

D、工资部门职员增加虚构的员工。

答案:C

解题思路:A、不正确。见题解c。

B、不正确。这是一个有风险的领域,但与

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第9题

在确定与管理层沟通的事项时,下列各项中,A注册会计师通常认为不宜沟通的是() A.甲

在确定与管理层沟通的事项时,下列各项中,A注册会计师通常认为不宜沟通的是()

A.甲公司所在待业的环境发生重大变化

B.可能影响重大错报风险的经营计划和战略

C.管理层对造成内部控制缺陷的实际原因的了解

D.管理层的胜任能力

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第10题

‍‍ 如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是‍‍

A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B.向虚构的供应商购入物资

C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的

D.工资部门职员增加虚构的员工

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