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[主观题]

下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。Ⅱ.为运行新的

下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:

Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。

Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。

Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。

A.仅有Ⅰ;

B.仅有Ⅱ;

C.Ⅰ和Ⅲ;

D.仅有Ⅲ。

答案
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更多“下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。Ⅱ.为运行新的”相关的问题

第1题

下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述:A.内部审计师记录的信息,以及通过观察

下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述:

A.内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息;

B.关于预备计划和调查、业务工作项目、以及工作结果的记录;

C.一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性;

D.对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。

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第2题

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。

A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序

B.前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核

C.审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议

D.工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货

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第3题

内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?A.为风险管理提供咨询。B.作为产品开发团队的

内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?

A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的领导。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者。

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第4题

‍‍ 以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是‍‍I、为新信息系统的应用提供控制标准。II、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。III、在安装之前,复核新的计算机应用程序。

A.只有I

B.只有II

C.只有III

D.只有I和III

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第5题

下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:A.提供有关控制系统的详细信息;B.与其他控制评估方

下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:

A.提供有关控制系统的详细信息;

B.与其他控制评估方法相比,完成这种问卷所需时间更短;

C.要求内部审计师进行适当的管理;

D.提供间接证据,仍需要证实。

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第6题

下列______项活动经推定不会损害内部审计师的独立性。 Ⅰ.为新信息系统应用程序提议控制标准。 Ⅱ.为
新计算机应用程序的运行起草程序,确保建立了适当的控制。 Ⅲ.在新计算机应用程序安装前,对程序进行审核。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.只有Ⅲ

D.Ⅰ和Ⅲ

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第7题

内部审计师的下列______项行为将违反ⅡA的《道德规范》。A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目B

内部审计师的下列______项行为将违反ⅡA的《道德规范》。

A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目

B.从被审计方那里收受飞机票

C.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实

D.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉

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第8题

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一份巨额购货合同。该合同中所指产品价格合理、质量和性能都很好。合同签订后不久,供应商向这位审计人员赠送了一份贵重的礼物。下列有关接受礼物的各种评论,______项是准确的。

A.如果不是商业惯例,应该禁止接受礼物;如果是商业惯例,可以接受

B.接受这份礼物将违反《道德规范》,应该禁止

C.由于这位内部审计人员不再担任内部审计师的角色,因此接受礼物只受该公司行为规范的约束

D.由于赠送礼物是在签约之后,因此接受这份礼物既不会违反《道德规范》,也不违反公司的行为规范

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第9题

内部审计师参与重新设计时不包括以下哪一项?A.确定重新设计是否得到高层管理人员的支持B.指导新

内部审计师参与重新设计时不包括以下哪一项?

A.确定重新设计是否得到高层管理人员的支持

B.指导新系统实施

C.为新系统制定审计计划

D.推荐考虑领域

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第10题

下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。A.没有报告管理信息,而这对于管理层做出判断而言是重大的

下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。

A.没有报告管理信息,而这对于管理层做出判断而言是重大的

B.提交有关内部财务报表的意见

C.在审计师怀疑存在舞弊但不能证实的情况时.将该案件转交安全部门

D.在审计完成之前已对内部控制问、进行了纠正,在报告中包括这个内部控制问、

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