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[主观题]

内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:A.管理层定

内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:

A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工;

B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性;

C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序;

D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注。

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更多“内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:A.管理层定”相关的问题

第1题

以下哪项可能损害参与风险管理过程初始建立阶段的内部审计师的独立性()。

A.对风险管理过程进行评估和编制报告

B.评价管理层的风险过程的充分性和有效性

C.管理已识别的风险

D.应对已识别的风险实施控制

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第2题

独立性使得审计师能作出不偏不倚的判断,这对于业务的恰当开展很重要。以下哪项最有可能加强独
立性:

A.政策要求内部审计师向首席审计执行官报告已经出现或经合理推断认为可能出现利益冲突和偏见的任何情况;

B.政策阻止内部审计活动对已评价的系统的控制标准提出建议;

C.组织政策允许将敏感性的经营业务外包;

D.组织政策阻止员工从经营部门调入内部审计部门。

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第3题

一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:A.程序循环

一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:

A.程序循环步骤;

B.数据有效性检验;

C.余额测试;

D.界限测试。

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第4题

下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?A.和管理层共同完成一份内部控制

下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?

A.和管理层共同完成一份内部控制调查问卷

B.检查用于进行库存实物盘点的指令

C.实地观察存货仓库

D.对入库和出库程序完成一份流程图

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第5题

在评价采购系统的业务中,内部审计师应执行以下哪项程序来确定竞标价程序是否恰当: ⅰ,根
据适当的批准要求来征求投标价。 ⅱ,选择足够多的供应商来确保竞争。 ⅲ,从控制目标考虑,引入的投标价首先应从采购方那里取得。

A.ⅰ和ⅲ;

B.ⅱ和ⅲ;

C.ⅰ,ⅱ和ⅲ;

D.ⅰ和ⅱ。

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第6题

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重
要的限制:

A.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的;

B.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点;

C.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少;

D.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位。

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第7题

以下是某家银行的审计结果--内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现:“春天街分行有大量的不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经任何官员的批准。大约每年有5000美元的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式作出。”以下哪项审计发现的要素没有恰当地提到()

A.标准

B.情况

C.原因

D.影响

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第8题

一份调查问卷由一系列与为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有
关的问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点:

A.调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架;

B.调查问卷容易完成;

C.调查问卷在设计和应用上具有灵活性;

D.完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件。

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第9题

内部审计师需要确定管理层已制定的标准的适当程度,以便确定组织目标和目的是否已经实现。以下
哪项行动可能是恰当的:Ⅰ 确定业务与项目目标和目的与组织的目标和目的是否一致; Ⅱ 审核业务,确定结果与既定的目标和目的一致的程度; Ⅲ 与管理层合作,制定适当的控制评价标准。

A.仅有Ⅰ;

B.仅有Ⅰ和Ⅱ;

C.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ;

D.仅有Ⅱ。

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第10题

在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:

A.计算机程序文件的副本(或与此有关的详细内容);

B.用内部审计师编制的程序来打印输出数据并检验数据;

C.对上年工作底稿的修改所发生的变化会对本年的业务有影响;

D.对每个地点有关计算机运行的管理控制信息。

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