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[单选题]

 建立内部审计活动的主要原因是

A.减轻过重的管理责任,建立有效的控制

B.安全防护委托给组织的资源

C.确保财务和经营信息的可靠性和完整性

D.评价并改进控制过程的有效性

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第1题

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:A.确保内部审计职能的充

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:

A.确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务

B.表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求

C.与审计委员会和管理层建立责任

D.满足有效的连续计划的需要

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第2题

‍‍ 当前的内部审计专业实务标准的一个目标是‍‍

A.鼓励内部审计的专业化

B.建立内部审计活动的独立性,强调内部审计的客观性

C.鼓励外部审计师更多的采用内部审计师的工作

D.为考评内部审计工作确立基础(建立依据)

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第3题

参与企业质量体系建立、内部自检、外部质量审计、验证以及药品不良反应报告、产品召回等质量管理活动是谁的职责?
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第4题

控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.内部审计活动章程的批准

D.独立的内部审计活动的建立

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第5题

商业银行应建立内部审计活动的()

A.逐层分解机制

B.外包制度

C.稽核部门总包

D.合规部门监管

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第6题

一个新确定的内部审计活动正在实施一项初始风险评估。发现组织并没有风险管理流程。按照IIA专业实务框架,下列哪种行为是恰当的反应()

A.内部审计活动应该认识到建立一套风险管理政策是管理层的责任而不是内部审计活动的职责范围

B.首席审计执行官应该向法律顾问咨询关于违反治理风险的监管规定

C.内部审计活动应该向管理层提出诸如建立流程的管理建议

D.内部审计活动应该考虑因缺乏风险管理而导致的舞弊信号并列出管理层舞弊审计业务的日程表

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第7题

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:A.为具体的业务报告确

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论;

B.批准内部审计师的任免;

C.批准业务工作方案;

D.批准首席审计执行官的任免。

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第8题

法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度制定及执行情况,风险控制情况的审计重点包括:内部环境、风险评估、控制活动、内部监督。()
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第9题

工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立
的:

A.内部审计专业实务标准;

B.iia的道德规范;

C.内部审计的职责声明;

D.全美反欺诈委员会的报告。

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第10题

首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括

A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通;

B.监督内部控制流程的建立;

C.保持组织的治理过程;

D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估

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