下列各项中,不属于审计的职能的是()
A.经济监督
B.经济管理
C.经济评价
D.经济鉴证
A.经济监督
B.经济管理
C.经济评价
D.经济鉴证
第1题
A.监督全国社会审计工作
B.代行被审计单位的部分管理职能
C.办理企业清算审计业务,出具清算审计报告
D.对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚
第3题
下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。
A、不相容职务相互分离
B、注册会计师审计
C、财产保全措施
D、内部报告制度
第5题
A.擅长精算与保险合同相关负债的精算师
B.精通企业会计准则的准则起草者
C.擅长评估复杂金融工具价值的评估师
D.精通地质勘测的地质学家
第7题
A.评价管理层的隐私风险评估
B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果
C.制定实施隐私方案并提交董事会备案
D.确定组织的需要和风险暴露情况
第8题
A.管理层向注册会计师提供必要的工作条件
B.存在可接受的财务报告编制基础
C.管理层认可并理解其对财务报表承担的责任
D.管理层愿意接受非无保留意见的审计报告
第9题
A.对内部审计师个人表现的年度评估。
B.对已完成的审计工作的内部审核。
C.对审计工作的监督。
D.对准则合规性的外部审核。
第10题
A.使审计工作底稿清晰显示其生成、修改及复核的时间和人员
B.允许项目组以外的经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿
C.防止在审计工作底稿归档后未经授权删除或增加审计工作底稿
D.在审计业务的所有阶段保护信息的完整性和安全性
第11题
内部审计适当的组织角色应当是:
A.协助外部审计人员以降低外部审计费用
B.实施调查研究以协助组织达到更有效率的运行
C.履行董事会中审计委员会的调查职能
D.履行评价职能,对组织的各项活动提供审查与评估服务