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[单选题]

AEFI个案报告卡中对于“是否严重”这一项的填写,错误的填写是()

A.按照全病程中病情最严重的程度填写

B.起初病情严重,报告为严重,但后续好转治愈的,改为非严重

C.起初病情不严重,报告为非严重,但后续进展为严重的,需修改为严重

D.经客观评估认为需要修改的:可修改

E.起初病情严重,报告为严重,但后续好转治愈的,不得改为非严重

答案
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更多“AEFI个案报告卡中对于“是否严重”这一项的填写,错误的填写是()”相关的问题

第1题

下列关于AEFI的描述,正确的是()

A.48小时内填写个案报告卡,进行网络直报;无条件网络直报的,向接种单位所在地的县级疾控中心报告,由其代报

B.怀疑与紧急使用有关的死亡、严重残疾、群体性AEFI等2小时内尽早上报

C.依托中国疾病预防控制信息系统“监测报告管理”子系统中的AEFI报告相关模块进行报告

D.报告单位为紧急使用指定接种单位、县级疾控机构

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第2题

县级疾控机构应在AEFI调查开始后7日内完成个案调查表的信息采集,并进行网络直报。()
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第3题

疫苗接种不良事件(AEFI)的防范措施中,描述不正确的是()

A.接种疫苗前需要进行个体接种健康状况评估

B.疫苗接种年龄人群18~59岁

C.接种疫苗后在指定区域观察30分钟

D.接种疫苗的不良反应绝大部分都非常严重

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第4题

对于审计报告中的其他报告责任段,以下说法不正确的是()。 A、这是注册会计师在审计报告中必须
对于审计报告中的其他报告责任段,以下说法不正确的是()。

A、这是注册会计师在审计报告中必须增加的段落

B、增加这一段落后,审计报告分为两个部分

C、在审计报告中增加这一段落主要是为了履行相关法律法规对注册会计师设定的除对财务报表出具审计报告的责任之外其他报告责任

D、如果注册会计师在对财务报表出具的审计报告中履行其他报告责任,应当在审计报告中将其单独作为一部分,并以“按照相关法律法规的要求报告的事项”为标题。

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第5题

被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商会计部主任的哥哥,此
时该审计师应当:

A.接受该指派,但避免在现场工作中与会计部主任接触。

B.接受该指派,但应当在业务最终报告中披露这一关系。

C.将潜在的利益冲突通知供应商。

D.将潜在的利益冲突通知首席审计执行官。

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第6题

中天恒信会计师事务所的注册会计师周琳编制对郑州海通公司财务报表审计项目的审计计划
前,需要研究评价郑州海通公司销售业务的内部控制。资料一:郑州海通公司为扩大销售渠道,在洛阳地区设立了一家销售网点,委派当地人员赵某担任该网点的经理,网点的会计则由公司本部直接委派财务人员孙某前往担任。为满足经营需要,郑州海通公司在工商银行洛阳分行开设了专门账户,供该销售网点支付相关费用。公司规定,销售网点的支票由会计人员孙某保管,财务章由赵某掌管。使用支票支付费用须由赵某和孙某共同签发,并指定孙某持签发的支票到银行办理支取手续。作为会计人员,孙某除登记银行日记账外,每月还必须按时从银行取得对账单进行核对。支票存根、作废支票、银行对账单等均由孙某保管。孙某每月必须编制现金支出报告送交公司总部。资料二:经了解内部控制后,注册会计师周琳决定将开具销售发票这一环节作为控制测试的重点。这一环节具体包括填制连续编号的销售发票并向顾客寄送。

要求1:

分析郑州海通公司现金支出内部控制中存在的一个最严重的缺陷,指出这一缺陷可能导致错报的具体情况,并提出针对性的改进建议。

要求2:

(1)对于开具销售发票这一环节,注册会计师主要应关心哪些问题?这些问题分别与管理层对销售业务的何种认定相对应?

(2)为了降低开具销售发票过程中出现重复、遗漏、错误计价或其他差错,郑州海通公司应设立哪些控制程序?

(3)注册会计师周琳如何对这一环节的内部控制实施控制测试?

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第7题

某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法
律法规的遵守。审计师的责任是:

Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题

Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度

Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施

Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施

A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的

B.只有Ⅰ是对的

C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的

D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对

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第8题

会计人员审核原始凭证时,对于弄虚作假、严重违法的原始凭证,应当()。

A.不予受理

B. 予以退回

C. 要求经办人员更正

D. 及时向单位负责人报告

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第9题

会计人员对于严重违反国家利益和社会公众利益的财务收支,应当及时向上级主管单位或者财政、审计、税务机关报告。 ()判断对错
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第10题

对于基本医疗信息的采集表述正确的是()

A.要核查该户是否参加城乡居民基本医疗保险(含大病保险)

B.要核查家中是否有慢性病人,需填写是否进行了慢性病鉴定

C.需核实填写是否办理了慢性病卡

D.如果家中无慢性病人,则无需填写是否进行鉴定和办理慢性病卡

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第11题

‍‍ 在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当‍‍

A.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷

B.将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议作进一步调查

C.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并将进一步调查结果向管理当局控告

D.如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为

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