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[多选题]

IT安全管理与审计系统主要作用有以下哪几个方面?

A.潜在的攻击者起到震慑和警告的作用

B.为系统管理员提供有价值的系统使用日志,从而帮助系统管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞

C.对于已经发生的系统破坏行为提供有效的追究证据

D.解决单一设备审计模块,如操作系统审计、数据库审计、网络安全审计等,审计数据格式不一致、审计分析规则无法统一等问题,做到全面综合审计

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更多“IT安全管理与审计系统主要作用有以下哪几个方面?A、潜在的攻击者起到震慑和警告的作用B、为系统”相关的问题

第1题

有两个组织近期要合并。审计委员会已要求来自于这两个组织的内部审计师评估组织合并后的风险。某
位经理提出,审计业务小组要共同检查组织的文化和“高层基调”,以识别与所提议合并有关的控制风险。以下哪项陈述是正确的:

A.组织文化不是控制环境的组成部分,因此不应在所提议的合并业务中考虑;

B.尽管应将组织文化考虑为控制环境的组成部分,但对这类控制环境的评估的主观性很强,因而没有作用;

C.组织文化的差异应该予以系统地认别,因为这种差异可能会给出成功合并的主要风险。然而,文化差异的识别不是恰当的活动,由于它是政治性的、主观的;

D.以上说法都不对。

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第2题

在审计某计算机服务合同时,审计师发现,虽然合同只要求承包商提供恰当水平的安全性,但承包商开
发了所在行业最先进的安全程序。假设公司需要比较高的安全度,在评价公司是否向承包商支付了超出公司需要的电脑安全程序费用时,以下哪些潜在证据来源可能具有相关性? Ⅰ将安全系统与类似系统所应用的最佳实务相比较; Ⅱ将安全系统与近期刊物上有关该最先进系统相比较; Ⅲ对安全系统的作用进行测试。 正确答案应该是:

A.只有Ⅱ是对的;

B.只有Ⅲ是对的;

C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的;

D.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。

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第3题

安全管控平台的建设目标不包括

A.集中维护管理

B.集中账号管理

C.提高系统安全性、稳定性

D.日志管理与审计单选

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第4题

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式;

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系。

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第5题

在固定资产管理系统初始化时,发现主要折旧方法选择有误,可采取以下哪几种方法进行更改()。

A.以后在对各具体固定资产类别时再定义

B.初始化完成前,使用【上一步】到折旧信息中修改

C.初始化完成后,使用【上一步】到折旧信息中修改

D.初始化完成后,在“设置选项”中进行重新设置

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第6题

以下哪项关于经济性审计、效果性审计和效率性审计的说法不正确?A.经济性审计的目的是通过审查与评

以下哪项关于经济性审计、效果性审计和效率性审计的说法不正确?

A.经济性审计的目的是通过审查与评价组织经营活动中资源的取得、使用及管理是否节约及合理,协作管理层改善管理,节约资源,增加组织价值

B.效率性审计的主要目的是通过审查与评价组织经营活动投入、产出关系,优化业务流程,提高经营活动效率

C.效果性审计的主要目的是通过审查与评价组织经营活动既定目标的实现的程度,以协助组织管理层改善经营水平,提高经营活动的效果

D.经济性审计和效果性审计主要针对整个组织的经营活动,效率性神经只是针对特定的业务

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第7题

在良好的管理环境下,内部审计部门将A.既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果。B.在

在良好的管理环境下,内部审计部门将

A.既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果。

B.在新的计算机系统已运行之后才进行首次审计。

C.主要与高级管理层进行沟通,极少与审计工作对象的经理进行接触。

D.主要关注资产管理状况,向审计委员会报告审计结果。

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第8题

计算机安全的内部管理工作主要包括以下()方面。

A.加强基础设施的安全防范工作

B.加强设备管理工作

C.加强计算机系统应用人员的安全管理

D.加强系统操作的安全管理

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第9题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立,管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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第10题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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第11题

以下哪项反映了最佳的治理结构? 经营管理层 行政管理层 内部审计A.负责风险管理 监督作用

以下哪项反映了最佳的治理结构? 经营管理层 行政管理层 内部审计

A.负责风险管理 监督作用 咨询作用

B.监督风险管理 负责风险管理 咨询作用

C.负责风险管理 咨询作用 监督作用

D.监督作用 咨询作用 负责风险管理

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