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[多选题]

注册会计师刈被审计一单位已发生的销货、业务是否均已登记人账进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经适当的授权批准

C.检查销售发票连续编号的完整性

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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更多“注册会计师刈被审计一单位已发生的销货、业务是否均已登记人账进行审计时,常用的控制测试程序有()。”相关的问题

第1题

如果对被审计单位存货无法实施监盘,注册会计师应当考虑能否实施替代审计程序。这些替代审计程序主要包括()

A.检查进货交易凭证或生产记录及其他相关资料

B.检查资产负债表日后发生的销货交易凭证

C.检查资产负债表日后的付款凭证

D.向顾客或供应商函证

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第2题

如因被审计单位Q公司存货的性质或存放位置等原因导致无法实施存货监盘,可供注册会计师A选择的替代审计程序包括()。

A.检查资产负债表日后发生的销货交易凭证

B.检查购货交易凭证或生产记录

C.询问被审计单位仓储部门的人员或检查会计记录

D.向顾客或供应商函证

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第3题

注册会计师如果将收入与资产虚报问题确定为被审计单位销货业务的审计重点,则通常无需对
销货业务完整性进行交易实质性测试。()

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第4题

下列说法中正确的有()。
A.注册会计师通常通过观察被审计单位有关人员的活动,以及与这些人员进行讨论,来实施

对被审计单位相关职责是否分离的控制测试

B.被审计单位对售出的商品由收款员对每笔销货开具账单后,将发运凭证按顺序归档,且收款员应定期检查全部凭证的编号是否连续

C.被审计单位在签订销售合同前,指定两名以上专门人员与购货方谈判,并由他们中的首席谈判代表负责签订销售合同

D.注册会计师如果将收入与资产虚报问题确定为被审计单位销货业务的审计重点,则通常无需对销货业务完整性进行实质性程序

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第5题

注册会计师对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有检查赊销业务是否经过授权批准。()
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第6题

下面观点正确的有()

A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任

B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生

C.内部控制存在有固定的局限性

D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任

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第7题

下面观点中正确的有()。

A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任

B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生

C.内部控制存在固有的局限性

D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任

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第8题

注册会计师张怡打算对畅达公司持有至到期投资实施的下列实质性程序中,你认为不恰当的是()。

A.确定持有至到期投资的披露是否恰当,注意一年内到期的持有至到期投资是否已重分类至一年内到期的流动资产项目

B.当有客观证据表明持有至到期投资发生减值的,应当复核相关资产项目的预计未来现金流量现值,并与其账面价值进行比较,检查相关准备计提是否充分

C.对期末结存的持有至到期投资资产,核实被审计单位持有的目的和能力,检查本科目核算范围是否恰当

D.检查债券投资票面利率和实际利率有较大差异时,被审计单位采用的利率及其计算方法是否正确

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第9题

假如通过监盘发觉被审计单位存货账面记录与经监盘确认的存货发生重大差异,注册会计师采纳的以下程序可能无效的是()。

A.对存货进展分析程序,确认总的差异的金额

B.提请被审计单位对已确认的差异进展调整

C.进一步执行审计程序,查明差异缘由

D.假如被审计单位不接受注册会计师的调整意见,应依据其重要程序确定是否在审计报告中予以反映

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第10题

对大额逾期应收账款如无法获取询证函回函,则注册会计师应()。A.审查所审查期间应收账款回收情况B.

对大额逾期应收账款如无法获取询证函回函,则注册会计师应()。

A.审查所审查期间应收账款回收情况

B.了解大额应收账款客户的信用情况

C.审查与销货有关的销货订单,发票,发运凭证等文件

D.提请被审计单位提高坏账准备提取比例

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第11题

评价对被审计单位及其环境了解的程序是否恰当,关键是看()。

A.注册会计师对被审计单位及其环境的,了解是否足以识别和评估财务报表重成大错报风险

B.注册会计师是否认识被审计单位的主要财务会计相关主管人员

C.注册会计师是否熟悉被审计单位的业传务流程

D.注册会计师是否能在被审计单位的财会工作中独当一面

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