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[判断题]

内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑经济性。()此题为判断题(对,错)。

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更多“内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑经”相关的问题

第1题

内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。A.实时查阅与被审计对象经营活动有

内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。

A.实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据。

B.参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训。

C.有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。

D.对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施。

E.对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。

F.向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。

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第2题

在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购
人员日常会接受某供应商机构提供的假日旅游,另一些工程师和采购人员就不会接受由供应商提供的任何一次工作午餐。内部审计师应该采取下列______项行动。

A.不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的

B.向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系

C.正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南

D.出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施

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第3题

内部审计人员在审查和评价内部控制时,应当关注以下哪些主要内容以协作组织预防舞弊?Ⅰ.组织目标的
可行性;Ⅱ.员工行为规范的合理性和有效性;Ⅲ.经营活动授权制度的适当性;Ⅳ.风险管理机制的有效性;Ⅴ.管理信息系统的有效性

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

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第4题

组织的审计委员会指示首席审计执行官提升内部审计活动。首席审计执行官的首要任务是制定章程。
以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中:

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果;

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为;

C.评价组织的控制的充分性和有效性;

D.每月向管理层提交预算变动报告。

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第5题

经济效益审计的主体是()。

A.国家审计机关及其审计人员

B.内部审计机构及其审计人员

C.民间审计组织及其审计人员

D.ABC都是

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第6题

在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.了解企业层面控制

B.对重大业务流程实施穿行测试

C.确定细节测试的样本量

D.确定重要性水平

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第7题

在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.确定重要性水平

B.了解企业层面控制

C.对重大业务流程实施穿行测试

D.确定细节测试的样本量

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第8题

各级内部()负责本机构各项经营活动的合规性审计。

A.监察部门

B.审计部门

C.财务部门

D.合规风险管理部门

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第9题

在对一个防御工程承建商的建造部分进行审计的过程中,审计人员遇到了一个方案,该方案好像在一项成
本加(cost--pulls)政府合同中增加了不当成本。审计人员与高级管理者讨论该行为,管理者建议征求法律顾问的意见。审计人员这样做了。在审核了政府合同之后,法律顾问表示这种做法有问题,但他认为这种做法在技术上没有违反政府合同。根据法律问的意见,审计人员决定在正式呈交给管理当局和审计委员会的审计报告中不对的该行为加以讨论,但仍将法律顾问的道路网口头告知管理当局。审计人员这要做违反了IIA的道德准则吗?

A.没有违反。审计人员与组织中的适当人员继续讨论此事并且得出了该行为不属于舞弊的结论。

B.没有违反。如果怀疑有舞弊行为,应该追查至行为发生的分部内部。

C.违反。因为所有重要信息都应当向审计委员会报告。

D.违反。内部法律顾问的意见并不充分,审计人员应该从外部法律顾问处寻找建议

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第10题

内部审计应当是组织不可分割的组成部分,能够使部分高层管理者产生重大的态度变化。 下列______项
是内部审计让管理层相信对他们有需求并且有收益的最佳方式。

A.通过与公司股东和管制机构接触来说服经理人员接受内部审计的理念

B.向经理人员培训有关内部审计能够带来的利益并定期和他们沟通

C.同高层管理者谈判,向其提供奖赏,比如便利性审计(favorable audit)

D.让高层管理者参与决定汇报的审计发现内容

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第11题

注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。
注册会计师可以运用观察程序来获取下列与()有关的审计证据。

A.内部控制的执行

B.内部控制的设计

C.业务经营活动

D.被审计单位人员执行的存货盘点

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