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[单选题]

复核人员对柜员收入人民币现金进行复核时,应()。

A.全面清点核对

B.核对收款大数至万元位

C.核对成捆、成把的纸币大数

D.核对成捆的纸币

答案
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更多“复核人员对柜员收入人民币现金进行复核时,应()。”相关的问题

第1题

现金到帐户汇款业务进行收汇复核时,发现不符进行复核更正,收汇柜员授权,可更正的内容为()。

A.收款人姓名

B.汇入卡/折标志

C.汇入帐号

D.汇款人手机号码

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第2题

以下现金的收付、整点与清分业务操作规程描述正确的是()。
以下现金的收付、整点与清分业务操作规程描述正确的是()。

A.收付现金应坚持一笔一清。

B.发现差错,及时登记“会计差错登记簿”。

C.人民币现钞的挑残标准按中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》、《中国人民银行关于做好特殊残缺污损人民币兑换工作有关事项的通知》和当地人民银行规定执行。

D.柜员对超过权限的现金收付,必须授权复核。

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第3题

单位现金存入业务,柜员应在《现金缴款单》“记账”处加盖个人名章,收款金额()以上的,还须复核人员在“复核”处加盖个人名章。

A.20万元

B.20万元(含)

C.101万元

D.10万元(含)

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第4题

现金汇款业务,操作柜员须在《个人业务委托书》左下角签章确认;交易金额()以上的,须复核人员左下角签章确认。

A.20万元

B.20万元(含)

C.10万元

D.10万元(含)

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第5题

开立人民币对公存款账户时开户银行要审核原件,并留存复印件,柜台留存的复印件上应由经办柜员注明“与原件核对一致”字样并由经办柜员与复核柜员共同签字确认。()
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第6题

下列关于邮政储蓄网点现金管理的说法,正确的有()。

A.现金收入先收款后记账;现金付出先记账后付款

B.现金收付要复核,收付换人复点,当时进行

C.每日收进现金都要及时清点整理、点准、理顺、敦齐

D.营业人员收进假币时没有发现的,应由网点负责赔偿

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第7题

‍‍ 某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是‍‍

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查异

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

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第8题

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是()

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

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第9题

单位开立人民币结算账户时,开销户操作员与()双人对存款人预留印鉴样本进行审核,并签章。

A.印鉴复核员

B.印鉴卡保管员

C.会计主管

D.网点负责人

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第10题

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存入其他账户,或者
以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是:

A.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单。

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第11题

在小额支付系统中的托收承付业务的交易处理中,以下对付款业务信息的复核要求描述不正确的是()。

A.录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核

B.复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送

C.往账发送后,柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态

D.复核柜员需注意核对接收行行号的正确性

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