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[单选题]

下列那种情形,可不采用内部评估方式进行价值评估()

A.金融质押品

B.拟接收押品实施以资抵债的

C.存货、仓单、提单、备用信用证、保函、出口退税账户

D.除承包经营权、海域使用权、森林资源之外的“三农”特色押品。

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更多“下列那种情形,可不采用内部评估方式进行价值评估()”相关的问题

第1题

对于我行房抵贷业务,关于抵押物评估以下说法正确的是()。

A.抵押物评估方式可以采用专业评估公司进行评估,也可以是我行自行评估

B.抵押物如果采用专业评估公司评估必须由我行入围资格的专业评估公司进行评估

C.抵押物如果采用我行自行评估,要以中介公司询价和网络询价的平均数为准

D.我行抵押物评估后抵押率为70%

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第2题

下列情形中,税务机关不应当采取核定征收方式的情形有()

A.依法可不设账簿的

B.依法应当设置而未设置账簿的

C.擅自销毁账簿的:

D.申报计税依据明显偏低,但有正当理由的

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第3题

一位新来的审计人员接到任务,参加对公司现金管理部门的运作情况进行的审计,该审计人员没有任何现
金管理方面的背景,而且这也是它的第一次审计,在下列那种情形下,内部审计部门对这位审计人员的工作安排遵守了标准中关于知识和技能的规定

A.参加审计的高级审计师非常擅长对所涉及的领域审计,而且对新来的审计人员严加监管

B.新来的审计人员开展审计并编写报告,该报告由审计主任进行详细审查

C.AB都对

D.AB都不对

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第4题

在对人事部门进行审计的过程中,内部审计师发现存在多种员工福利项目,并且参与哪些项目是可以
选择的。为了评价员工对不同福利项目的可接受性,下列哪一类信息最有效:

A.与项目参加者讨论对项目的满意度;

B.评估员工对不同项目的参与比率以及他们的倾向;

C.与人事部门经理讨论对项目的满意度;

D.评估让员工了解可选择的项目所采用的方法。

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第5题

列检作业场的名称须与所在车场、站区的名称可不对应,站区内设多个车场时,原则上采用上行或下行、到达或始发、一或二等方式进行命名。()
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第6题

有关询价采购过程中,下列说法哪些是错误的()。

A.询价采购适用于采购需求中的技术、服务等要求不能详细列明的标的

B.询价小组在询价过程中,可以根据具体情形,对询价通知书所确定的技术和服务等要求进行实质性变动,但要经采购人确认

C.询价小组在询价过程中,也可以根据具体情形,对询价通知书所确定的合同草案进行实质性变动,但要经采购人确认

D.参加询价采购活动的供应商,应当在询价通知书规定的时间内,提交最后报价

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第7题

关于内部审计中用到的风险评估一词,下列______项表述是不真实的。A.风险评估是指在一个可审计活动

关于内部审计中用到的风险评估一词,下列______项表述是不真实的。

A.风险评估是指在一个可审计活动中,将财力用于已察觉风险级别的判断过程。这些财力可以使内部审计主管挑选的被审计方最可能产生可以识别的审计节约额

B.内部审计主管应该将各种渠道吸收的信息整合到风险评估过程中去,这些信息来源包括同董事会、管理层、外部审计师的讨论,对规章制度的查阅,以及对财务/经营数据的分析

C.风险评估是一个系统性的评估过程,综合了对可能的不利条件和/或事件的职业判断,提供了组织内部审计计划表的一种方式

D.作为审计或初步调查的结果,内部审计主管可以在任何时候修改被审计方的已评估风险的级别,以对工作计划表进行适当的调整

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第8题

当内部审计部门处于以下何种情形时,内部审计部门适宜采用健康医疗津贴方面的专家意见?

A.对本组织的退休后津贴(包括健康医疗津贴)的估计负债进行审计时;

B.将本组织的医疗保健项目的成本与本行业内提供的其他项目成本进行比较时;

C.培训审计职员以开展对本组织某主要部门的医疗保健成本的审计时;

D.所有上述情形。

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第9题

某内部审计师发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在
此情形下,以下哪项内容将被视为对标准的违犯?

A.没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况;

B.制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础;

C.根据新制定的标准对被审计部门的业务运做发表意见;

D.允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由内部审计师对这些标准进行审查。

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第10题

内部审计活动的外部评估不可能去评价:A.对内部审计活动的章程的遵守情况;B.对内部审计专业实务标

内部审计活动的外部评估不可能去评价:

A.对内部审计活动的章程的遵守情况;

B.对内部审计专业实务标准的遵守情况

C.对内部审计活动的成本—收益进行分析

D.内部审计活动所采用的工具和技术

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第11题

内部审计主管意识到某生产车间内部存在缺陷,以致存货出现重大短缺。短缺金额和造成短缺的原因都将
对外部独立审计报告产生重大影响。根据ⅡA的《道德规范》,内部审计主管应当采取的最恰当措施是______。

A.缄口不提,同时通过妨碍外部审计师的独立性来维护自己的利益

B.同管理层积极沟通,并确保通过适当途径使外部审计师获知该信息

C.通知外部审计师存在短缺的可能,并允许他们对此进行独立的评估

D.向审计委员会报告短缺情形,并允许通过审计委员会通知外部审计师

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