重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 继续教育> 咨询工程师继续教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某家大型公司的内部审计部门已为下年度指定了工作计划和预算该计划包括如下几个方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单.审计人员.详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期以下()说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期

B.没有考虑到管理部门对特别项目进行审计的要求

C.实施审计所需要的知识.技能和纪律被忽略了

D.实现经营利益的机会被忽略了

答案
查看答案
更多“某家大型公司的内部审计部门已为下年度指定了工作计划和预算该计划包括如下几个方面:所有审”相关的问题

第1题

某家大型公司的内部审计部门已为下年度指定了工作计划和预算。该计划包括如下几个方面:所有审计业
务按先后顺序排列的清单、审计人员、详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期。以下()说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理部门对特别项目进行审计的要求

B.实现经营利益的机会被忽略了

C.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期

D.实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了

点击查看答案

第2题

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几个方面:所有审计业
务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求。

B.实现营业利益的机会被忽略了。

C.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。

D.实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了。

点击查看答案

第3题

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几方面:所有审计
业务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求。

B.实现营业利益的机会被忽略了。

C.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。

D.实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了。

点击查看答案

第4题

一家大型公司的内部审计部门最近结束了对销售部门差旅费的审计。下列______群体应当收到审计报告
副本。

A.销售主管和营销副总裁

B.董事会主席、首席运营官和营销副总裁

C.董事会主席、主计长和销售主管

D.首席财务官、销售主管和首席执行官

点击查看答案

第5题

一个公司拥有一个非常大型的广泛分布的内部审计部门。管理层决定实施一套计算机系统来方便审
计师之间的沟通。系统说明要求每个审计师可以方便地发送、编辑和回答消息。信息的传输必须迅速,而且准备信息的成本必须低廉。以下哪种系统最好地满足系统说明:

A.工具软件;

B.bbs系统;

C.电子邮件系统;

D.pbx

点击查看答案

第6题

某大型公司的内部审计部门已经制定了运营计划和来年的预算。运营计划受限于以下类别:对各项审计优
先排列的清单、人员配备、一份详细的支出预算,以及每次审计的开始时间。下列______项最能描述这份运营计划的重大缺陷。

A.没有考虑到管理层所要求的专门项目

B.忽略了实现运营收益的机会

C.没有提供量化的标准以及完工的目标日期

D.忽略了开展工作所要求的知识、技能和方法

点击查看答案

第7题

如果内部审计师关注因错误处理有关记录或交易而可能导致的风险,那么他们应该考虑以下哪项内容?A.

如果内部审计师关注因错误处理有关记录或交易而可能导致的风险,那么他们应该考虑以下哪项内容?

A.公司是否已为担任关键职位的员工提供担保。

B.即将接受审计的业务类别和性质。

C.以前风险评估的结果。

D.公司发生亏损的历史。

点击查看答案

第8题

实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系
统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:

A.向审计委员会和外部审计师发送审计报告是出于礼貌;

B.审计委员会和外部审计师需要对有缺陷的审计发现采取纠正措施;

C.财务报表的潜在错报可能会影响审计委员会和外部审计师的活动;

D.管理机构的规定要求这样做。

点击查看答案

第9题

准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于
质量保证程序要素的是:

A.对内部审计师个人表现的年度评估。

B.对已完成的审计工作的内部审核。

C.对审计工作的监督。

D.对准则合规性的外部审核。

点击查看答案

第10题

内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关
注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适合这个项目:

A.分支机构标准的运营程序的调查问卷;

B.在对每个分支机构进行初步调查后由负责的内部审计师制定的单个的方案;

C.内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案;

D.以行业制定的业务指南。

点击查看答案

第11题

行政事业单位预算考核的机构是()。

A.预算管理部门

B.内部审计部门

C.公司高级管理层

D.财务部门

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝