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[判断题]
文件是对于质量保证有关的活动、要求、程序或结果加以叙述、定义、说明、报告或证明的文字记录或图表资料。()
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第1题
A.施工单位技术负责人
B.部品部件生产单位技术负责人
C.监理单位负责人
D.建设单位负责人
第2题
A.对可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究。
B.审查在每个实施阶段用户的参与程度。
C.验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量保证技术的使用。
D.确定是否系统、用户以及操作的文件说明与正常标准相符。
第4题
A.对内部审计师个人表现的年度评估。
B.对已完成的审计工作的内部审核。
C.对审计工作的监督。
D.对准则合规性的外部审核。
第5题
A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应;
B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册;
C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册;
D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。
第6题
A.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物
B.参与研究制定有关的规章制度,提出、公布、实施内部审计规章制度
C.要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划,预算执行情况,决算,财务会计报告和其他有关文件、资料
D.参加本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
第7题
第9题
A.询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件
B.检查内部控制生成的文件和记录
C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试
D.观察P公司的业务活动和内部控制的运行情况