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[单选题]

以下各项中对当前的内部审计的范围做出了最佳描述的是()。

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系

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更多“以下各项中对当前的内部审计的范围做出了最佳描述的是()。”相关的问题

第1题

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式;

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系。

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第2题

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:A.重要审计发现的总结;B.内部审计

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:

A.重要审计发现的总结;

B.内部审计师对所审核情形的专业判断;

C.为纠正措施提出的建议;

D.在审计报告中包含的结论。

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第3题

下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。A.管理上向董事会报告,

下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。

A.管理上向董事会报告,职能上向首席执行官报告

B.管理上向主计长报告,职能上向首席财务官报告

C.管理上向首席执行官报告,职能上向董事会报告

D.管理上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告

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第4题

以下有关内部审计师审查内部控制系统健全性的目的的叙述最恰当的是:A.帮助确定为实现审计目标

以下有关内部审计师审查内部控制系统健全性的目的的叙述最恰当的是:

A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。

B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制。

C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证。

D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。

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第5题

如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围:A.向舞弊者通告其要承担的法律责任

如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围:

A.向舞弊者通告其要承担的法律责任;

B.确定舞弊行为的影响;

C.与恰当的管理层面讨论舞弊行为;

D.将舞弊行为写进报送审计委员会的报告。

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第6题

下列各项中,属于《中华人民共和国会计法》规定的单位内部会计监督制度要求的有()。

A.记账人员与会计事项的审批人员相互分离、相互制约

B.重大对外投资与执行相互监督、相互制约

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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第7题

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?

A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围和职责

B.管理层定期对审计章程进行审查

C.董事会保证内部审计的客观性

D.在年度审计计划中确定恰当的合规性审计范围

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第8题

对销售合同的内部审计揭示出为确保一笔重要合同而发生的贿赂行为。这笔贿赂很有可能是由一位高级
主管授权的。下列______项对审计报告向恰当的人群发送做出了最佳的描述。

A.审计报告应该向CEO和适当的管制机构发送

B.审计报告应该向董事会、CEO和独立审计师发送

C.内部审计主管应该向董事会提供审计报告复印件,并决定审计报告的进一步发送是否恰当

D.这份报告应该向董事会、适当的执法机构和管制机构发送

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第9题

内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:A.内部审计包

内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:

A.内部审计包括对资源使用的经济性和效率性的评估。

B.内部审计包括的政策、计划、法律和规范遵循情况的评估。

C.内部审计已经发展为资产的存在性的鉴证和对保护资产手段的审查。

D.内部审计已经由严格的财务导向向经营性导向发展。

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第10题

以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续

以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:

A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。

D.在生效之前审查采购代理合同草案。

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