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[多选题]

企业应当建立销售与收款业务的内部会计控制制度,明确相关部门和岗位的职责权限。销售与收款业务的不相容岗位包括()

A.销售合同的审批、签订与办理发货的岗位

B.销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位

C.销售退回货物的验收、处置与相关会计记录的岗位

D.销售业务经办与发票开具、管理的岗位

E.坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位

答案
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更多“企业应当建立销售与收款业务的内部会计控制制度,明确相关部门和岗位的职责权限。销售与收款业”相关的问题

第1题

企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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第2题

某公司在销售与收款业务中的做法可行的是()。

A.一味奖励销售人员促销产品

B.在未与客户订立合同的情况下主动送货上门

C.对长期、大宗业务的客户建立客户资料

D.财务部门未定期与往来客户函证对账

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第3题

在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。

A.发送货物与开具发票

B.发送货物与登记销售收入

C.接收客户订单与填制销货单

D.收取货款与登记应收账款

E.批准坏账与收取货款

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第4题

发送货物属于销售与收款业务的内容。()
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第5题

开具销售发票属于销售与收款业务的内容。()
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第6题

批准赊销信用属于销售与收款业务的内容。()
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第7题

审批销售退回和折让属于销售与收款业务的内容。()
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第8题

下列关于销售与收款循环审计的说法中,错误的有()。

A.注册会计师根据重大错报风险的评估结果初步确定实施进一步审计程序的具体审计计划

B.具体审计计划并非一成不变

C.注册会计师对内部控制的信赖程度不会因为控制测试的结果而改变

D.当存在“期末收入交易可能未计入正确的期间”的风险时,注册会计师应当选择实质性方案

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第9题

请简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试。

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第10题

根据下文,回答第 19~23 题。L是会计师事务所派往M公司执行2006年度财务报表审计项目负责人。根据M公司生产经营的特点,确定将存货项目作为M公司财务报表审计的重点项目,并决定将存货内部控制的测试、存货的监盘以及存货的跌价准备作为存货审计的三个重点。请代为做出正确的专业决策。第 19 题 在了解M公司与存货相关的内部控制时,需要考虑M公司与存货业务相关的职务划分。按照不相容职务分离的基本内部控制要求,以下有关存货的职务组合中,应当严格分离的组合是()。

A.存货的采购与付款

B.存货的收发与记录

C.存货的销售与收款

D.存货的保管与清查

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