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[判断题]

发现学生可能存在心理问题,作为教育者的咨询师可强制学生前来咨询。()

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更多“发现学生可能存在心理问题,作为教育者的咨询师可强制学生前来咨询。()”相关的问题

第1题

作为专业技术人员,进行心理健康与心理调适,首先应该对自己有所了解,有所认知,知道偏差与正确的
标准,知道存在的问题及解决的办法,这样才能更好地进行心理健康的指导。

A.正确

B.错误

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第2题

在教学过程中,为发现教学中存在的问题和学生学习中出现的困难而进行的评价,称为()。

A.诊断性评价

B.形成性评价

C.终结性评价

D.自评、他评

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第3题

发表否定意见的情形是()。

A.在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或累计起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性

B.注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性

C.在获取充分、适当的审计证据后,如果认为错报单独或累计起来对财务报表的影响重大且具有广泛性

D.注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性

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第4题

有人想检验课堂教学中屏幕上呈现的四种类型的文字颜色与背景色搭配是否影响学生的学习效果,结果没有发现这四种搭配类型的学习效果之间存在差异。可能的解释是( )。

A.文字颜色与背景色搭配本来就与学习效果无关

B.所挑选的文字颜色与背景色的四种搭配类型之间差异过小

C.对学习效果的测量不准确

D.授课教师的差异削弱了文字颜色与背景色搭配类型的影响效果

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第5题

听力原文:近段时间,“校园暴力”这个词已经几次刺痛了公众敏感的神经。先是某副县长之女率众对同校

听力原文: 近段时间,“校园暴力”这个词已经几次刺痛了公众敏感的神经。先是某副县长之女率众对同校女生施暴,又来了个初二学生被十余位中学生群殴当场昏迷,接着网上又开始轰轰烈烈地诉说着“布鞋门”。而“布鞋门”事件更是被拍成视频上传网络,使更多的人“欣赏”到了这场赤裸裸的校园版暴力电影。

作为“布鞋门”事件的施暴者,她们并没有把“布鞋妹妹”打伤,而是采用了赤裸裸的人格侮辱方式。这种扭曲心理的产生,很大程度上是因为其内心当中存在很大的愤怒,进而把“布鞋妹妹”当成了宣泄对象。这些孩子在围攻“布鞋妹妹”的同时,还有人用手机进行拍摄,并且传到了网上,把打人当成了游戏。现在的教育无疑缺少了平等、尊重这一课。作为家长、老师,可能很少去尊重孩子们的意愿。久而久之,孩子们就会渐渐习惯,并在实际生活中加以运用。

43.问:哪个事件可以在网络上看到?

44.问:“布鞋妹妹”指的是什么?

45.问:有些孩子把打人当成什么?

46.问:说话人认为现在的教育怎么样?

(43)

A.施暴事件

B.群殴事件

C.校园事件

D.“布鞋门”事件

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第6题

以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?I、某服务部门的地理位置不是非

以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?

I、某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务.

II、聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。

III、经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。

IV、管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。

A.只有I和II

B.只有I和IV

C.只有II和III

D.只有II和IV

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第7题

某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无
直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该审计师的行为可能:

A.违反了IIA《道德规范》,因为他封锁重要的信息。

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为。

C. 既不违反IIA《道德规范》也不违反《标准》。

D.A和B都对。

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第8题

内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与此次审计无直接关系,而
且审计马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。内部审计师的行为可能:

A.违反了《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为。

B.违反IIA道德规范,因为他封锁了重要的信息。

C.即没有违反IIA道德规范,也没有违反《标准》。

D.A和B都对

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第9题

ABC会计师事务所的章之含注册会计师作为w公司2007年度财务报表审计项目的项目负责人,在
对W公司财务报表的审计过程中,发现W公司管理层存在下列问题:

(1)在临近会计期末时编制虚假的会计分录;

(2)随意修改固定资产预计使用年限;

(3)专门构造复杂的债务重组、非货币性交易歪曲财务状况和经营情况。

针对W公司存在的上述问题,请代注册会计师判断属于什么风险,并说明注册会计师针对该风险应当实施的审计程序?

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第10题

某内部审计师在即将完成审计业务时,要求市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次审计业务马上
就要结束。内部师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息。但没有采取进一步的行动。该审计师的行为 可能:

A.违反了《道德规范》,因为他封锁重要的信息

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.既不违反IIA的《职业道德规范》也不违反《标准》

D.A和B都对

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第11题

以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点? I,某服务部门的地理位置
不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。 II,聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。 Ⅲ, 经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。 Ⅳ,管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。

A.只有I和Ⅱ。

B.只有I和Ⅳ。

C.只有n和m。

D.只有H和Ⅳ。

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