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[单选题]

“裸官报告制”作为一种内部的、封闭的、单向度的报告制度,很难给民众以信心。外向的、开放的、多维度的官员财产申报制度才是多数民意所期待的方向。这里的“开放”,当然不是仅向上级官员公开,而是向社会公开。“裸官”要欺瞒少数上级官员相对简单,但要欺瞒多数公众却不容易。单从人数和概率上看,民众更容易发现官员是否存在隐瞒财产应申报事项的情况。 作者通过这段文字主要想表达的观点是()

A.应废弃“裸官报告制&rdquo

B.“裸官报告制”鲜有成效

C.面向社会的、开放的官员财产申报制度应该建立起来

D.上级官员容易遭受“裸官”欺瞒

答案

C、面向社会的、开放的官员财产申报制度应该建立起来

解析:文段首句即点明主旨,即“裸官报告制”很难给民众以信心,外向的、开放的、多维度的官员财产申报制度才是民意的期待。比较四个选项,C项描述与此一致,当选。文中并未提及应废弃“裸官报告制”,排除A。B项只是文章的部分内容,排除。D项偷换概念,且不是文段重点,排除。

更多““裸官报告制”作为一种内部的、封闭的、单向度的报告制度,很难给民众以信心。外向的、开放的、多维度的官员财产申报制度才是多数民意所期待的方向。这里的“开放”,当然不是仅向上级官员公开,而是向社会公开。“…”相关的问题

第1题

绝缘线是()

A.在单根或多根绞合而相互绝缘的芯线外面再包上金属壳层或绝缘护套而组成的

B.—种具有绝缘层的导线,主要用于绕制电机、电感线圈等

C.在裸导线表面裹以不同种类的绝缘材料

D.表面无绝缘层的金属导线

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第2题

根据《银行业金融机构内部审计指引》,首席审计官和内部审计部门应按季向董事会和股东大会报告审计工作情况。每年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的审计工作报告()
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第3题

学校建立自我评估制度的原因()
A.学校自我评估制度是我国高等学校教学评估体系的重要组成部分,是一种基本的评估形式B.提高培养过程与应用型人才培养目标的符合度C.今后学校每年都要向社会公布本科教学年度质量报告,历年的质量报告将作为国家和有关专门机构开展学校评估和专业评估的重要参考,而学校自我评估的结论和内容是形成本科教学年度质量报告的主要依据D.学校既是人才培养的主体,也是质量保障的主体,建立并完善内部质量保障体系是学校的内在需要,而内部评估制度是学校质量保障体系的重要组成部分
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第4题

根据《银行业金融机构内部审计指引》,首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和股东大会报告报送包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定、审计建议、审计对象反馈意见等内容的项目审计报告()
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第5题

请对裸官的监督及其治理提出建议。

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第6题

下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。A.管理上向董事会报告,

下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。

A.管理上向董事会报告,职能上向首席执行官报告

B.管理上向主计长报告,职能上向首席财务官报告

C.管理上向首席执行官报告,职能上向董事会报告

D.管理上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告

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第7题

关于九品中正制的表述,正确的有()。
关于九品中正制的表述,正确的有()。

A.从门阀世族控制了选举大权之后,九品中正制便只重家世、轻视才德

B.只是将人品评为九等,作为授官的依据,而朝廷在选人任官时还要借用汉代察举的某些科目来实现

C.由于被品评上的人可以得到官职,引诱许多士人不顾廉耻贿赂中正,极力钻营

D.由于有完备的评选条文,官员的腐败被遏制

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第8题

首席信息官(CIO)已决定,作为业务现代化工作的一部分,该组织将转向云架构。所有关键业务数据将在未来两年内迁移到内部或外部云服务。CIO主要有义务与担任哪个角色的人员合作,以确保在云迁移期间和之后对数据进行适当保护()。

A.首席安全官(CSO)。

B.信息所有者r

C.首席信息安全官(CISO)。

D.总法律顾问。

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第9题

2014年中组部下发《配偶已移居国(境)外的国家工作人员任职岗位管理办法》,规定“裸官”不得在()岗位任职

A.五类重要岗位

B.敏感岗位

C.各种岗位

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第10题

法治思维和法治方式作为治理能力范畴中的一种新理念,它要求党员干部要带头破除那种重管理轻服务、重治民轻治官、重权力轻职责等积弊。()
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第11题

通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:A.管理层应该通过修正并向审计

通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:

A.管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动,;

B.内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

C.审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;

D.理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况向首席营运官报告;

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