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[单选题]

下列不属于审计质量控制客体的是()

A.审计人员素质和工作技能的控制

B.专门审计组织和人员

C.审计的全过程,从计划到实施,到最终发表意见

D.审计组织内部各项管理

答案
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更多“下列不属于审计质量控制客体的是()”相关的问题

第1题

下列关于审计质量控制的表述中,错误的是()。

A.审计质量控制的客体是审计组织和审计人员

B.是其他组织对审计的制约与控制

C.是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制

D.包括对审计作业过程的控制

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第2题

下列关于审计管理的表述,错误的是()。

A.审计管理贯穿于审计业务活动的始终

B.审计管理只注重对审计人员的管理

C.审计管理的客体是审计业务活动及其相关的职能活动

D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

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第3题

以下哪项不属于内部审计机构建立的质量控制制度?A.内部控制制度B.审计质量评估制度.C.审计过错责

以下哪项不属于内部审计机构建立的质量控制制度?

A.内部控制制度

B.审计质量评估制度.

C.审计过错责任追究制度

D.督导

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第4题

下列有关审计质量控制的表述,错误的是()。

A.审计组组长应当对审计项目总体质量负责

B.审计质量控制既包括对人员素质的控制,也包括对审计作业过程的控制

C.审计质量控制的主体是审计组织和人员

D.对被审计单位提出完善内部控制的建议,属于审计组织审计质量控制措施之一

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第5题

为了贯彻《质量控制准则》,下列各种说法中,不正确的是()。

A.必须按《质量控制准则》的要求建立相应的控制政策和控制程序

B.控制政策必须统一,但控制程序可因本所的实际情况而定

C.全面质量控制最终目的是所有审计业务必须符合《独立审计准则》的要求

D.全面质量控制最终目的是所有审计业务必须符合《质量控制准则》的要求

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第6题

下列______项对于指导审计人员日常遵守审计部门的工作标准而言是最为根本的。A.质量控制复核B.职

下列______项对于指导审计人员日常遵守审计部门的工作标准而言是最为根本的。

A.质量控制复核

B.职位描述

C.绩效评定

D.政策和程序

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第7题

下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。A、不相容职务相互分离B、注册会计师审计C、财产保全措

下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。

A、不相容职务相互分离

B、注册会计师审计

C、财产保全措施

D、内部报告制度

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第8题

以下不属于访问控制三要素的是()

A.身份验证

B.主体

C.客体

D.控制策略

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第9题

下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是()。

A.现金收支与记账岗位分离

B.全部收入及时准确入账

C.按天盘点现金,编制现金盘点表

D.对现金收支业务进行内部审计

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第10题

下列各项中,属于内部控制审计中的总体审计策略的有()。

A.向高风险领域分配的审计时间预算

B.何时召开项目组预备会和总结会

C.是否实施项目质量控制复核

D.预期项目合伙人和经理如何进行复核

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第11题

下列各项中,不属于注册会计师审计业务的有_____。

A、预测性财务信息审核

B、税务代理

C、设计企业内部控制制度

D、简要财务报表审计

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