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[单选题]

当满足以下哪种情况时,需要进行安全评估?()

A.互联网技术、业务或应用上线前

B.互联网技术、业务或应用运营阶段定期开展评估

C.应行业主管部门要求,或行业主管部门规定的其他情况

D.ABC

答案
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更多“当满足以下哪种情况时,需要进行安全评估?()”相关的问题

第1题

气导听阈测试,出现以下哪种情况需要测试半倍频程()。

A.相邻两个倍频程之间的阈值≥20dB,加测0.75kHz.1.5kHz、3kHz、6kHz

B.病史询问有明确噪声接触史,而疑为噪声性听力损失,测试3kHz、6kHz

C.选配助听器后进行声场助听效果评估时,应测试3kHz

D.由于纠纷涉及赔偿问题进行检测时,也应尽可能进行全面测试

E.两次1kHz测试结果相差在10dB及其以下

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第2题

以下哪种情况需要进行掩蔽测听()。

A.当测试耳气导阈值与非测试耳的气导阈值之差>40dB时

B.当测试耳气导阈值与非测试耳的骨导阈值之差<40dB时

C.当测试耳气导阈值与非测试耳的骨导阈值之差≥40dB时

D.当测试耳气导阈值与非测试耳的气导阈值之差≤40dB时

E.当测试耳气-骨导阈值差小于10dB时

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第3题

某注册会计师在评估被审计单位的审计风险时,分别设计了以下四种情况,以帮助决定可接受的检查风
险水平:风险类别情况一情况二情况三情况四

风险类别

情况一

情况二

情况三

情况四

可接受的审计风险

4%

4%

2%

20%

固有风险

100%

80%

100%

80%

控制风险

100%

50%

100%

50%

请回答:(1)上述四种情况下的检查风险水平分别是多少?

(2)哪种情况需要注册会计师获取最多的审计证据?为什么?

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第4题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?

A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查。

C.一个与主要客户相连接的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第5题

关于风险分析,以下哪种说法是正确的?

A.可以将某方面需要应用管理判断的程度作为协助审计师进行比较风险分析的风险系数

B.最高风险评估应该总是针对潜在损失最大的领域进行

C.最高风险评估应该总是针对最有可能发生风险的领域进行

D.风险分析必须以量化的形式进行,以便在整个公司内部进行有意义的比较

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第6题

下列需要进行全面财产清查的情况是()。

A.年终决算之前

B.企业股份制改制前

C.进行全面资产评估时

D.单位主要领导调离时

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第7题

以下哪种情况不符合《残疾人就业条例》的规定?()

A.某公司招聘计算机管理员,残疾人小李因没有计算机职业资格证书而落选

B.某企业招聘了一名残疾人从事文档整理工作,没有签订劳动合同

C.小张听力有障碍,公司对其进行评估和培训后将其从办公室调到图片绘制部

D.企业招用残疾人后,对企业内道路和建筑物进行无障碍改造

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第8题

以下哪种情况需要进行CT增强扫描A、CT平扫缺乏脂肪,难以分辨纵隔结构B、纵隔肿块或淋巴结难以与大

以下哪种情况需要进行CT增强扫描

A、CT平扫缺乏脂肪,难以分辨纵隔结构

B、纵隔肿块或淋巴结难以与大血管区分

C、大血管复杂畸形或病变

D、肿块合并肺不张,显示肿块范围与大小

E、以上全是

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第9题

鉴于管理层提出的紧急要求,事务繁忙的内部审计部门发现其已无法履行年度审计计划中包含的所有承
诺。审计执行主管应采取的最佳行动方案是以下哪一项内容?

A.马上将情况告知董事会,寻求后者的支持,以获得进一步的资源,满足年度审计计划的相关需求

B.将情况告知董事会和高层管理人员,并请求后者对年度审计计划进行重新评估

C.将情况告知高层管理人员,并应用更加有力的风险评估和优先排序系数,请求后者重新考虑这些额外的审计要求

D.继续执行年度审计计划,寻找机会调整工作重点,并重新进行资源配置

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第10题

为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述
了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?

A.因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与。

B.内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要。

C.内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查。

D.内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要。

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第11题

为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述
了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?

A.内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要

B.内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要

C.内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查

D.因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与

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