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[多选题]

审计机构应当对审计报告的()、()和()负责。

A.有效性

B.真实性

C.合法性

D.客观性

答案
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更多“审计机构应当对审计报告的()、()和()负责。A.有效性B.真实性C.合法性D.客观性”相关的问题

第1题

《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第2题

对审计档案,审计机构应当自审计报告日起至少保存年以上。()。

A.5

B.8

C.10

D.15

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第3题

企业内部审计机构应当严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告,并承担相应的审计责任。()
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第4题

下列行为属于违反《中华人民共和国会计法》规定的有()。

A.取得会计从业资格证书,从事会计工作满三年的人员,具备担任单位会计机构负责人的资格

B.单位内部会计监督制度应当对会计资料定期进行内部审计的办法和程序进行明确

C.财政部门不应对会计师事务所出具审计报告的程序进行监督

D.出纳人员可以兼任债权债务账目的登记工作

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第5题

审计应当遵循(),全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交

A.公平性原则

B.全面性原则

C.效率性原则

D.独立性原则

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第6题

依据《中国华电集团有限公司审计工作管理办法》,内部审计机构或审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,按规定移送有关国家机关处理()

A.未按有关法律法规、内部审计职业规范、内部审计相关规定制度实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的

B.隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的

C.泄露或者向他人非法提供执行职务中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息的

D.利用职权谋取私利的

E.违反国家或集团公司规定的其他情形

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第7题

金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循()原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.全面性

B.独立性

C.真实性

D.合法性

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第8题

审计工作底稿()。

A.反映审计全过程

B.成为撰写审计报告的基础

C.应当归入审计档案

D.用来检查审计机构的工作质量

E.用来检查审计人员的工作质量

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第9题

审计机构出具审计报告之前,不应征求审计对象的意见。此题为判断题(对,错)。
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第10题

审计结束后,审计机构应当出具董事及高级管理人员审计报告,审计报告包括以下内容:()

A.审计依据、审计对象及其职责范围、审计人员;

B.审计的范围、内容、方法;

C.审计结果,主要指审计发现的问题及责任界定;

D.审计对象的反馈意见;

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