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[多选题]

关于税法的基本原则,下列表述准确的有()。

A.税收法定主义的功能偏重于保持税法的稳定性和可预测性

B.经济上的税收公平不具备强制约束力,仅作为制定税法的参考

C.税收合作信赖主义与实质课税原则存有一定的冲突

D.税收合作信赖主义原则包括征纳双方对有争议的涉税行为可共同协商缴税的内容

E.税收公平主义赋予纳税人既能够要求实体利益上税收公平,也能够要求程序上税收公平的权力

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更多“关于税法的基本原则,下列表述准确的有()。”相关的问题

第1题

下列关于国际税法的表述准确的有()。

A.税收管辖权不是在国际税收形成后才出现的

B.当前国际上大量的税收协定是多边的,双边税收协定相对较少

C.当前国际上影响力的两个税收协定范本是“联合国范本”和“OECD范本”

D.国际税法包扌舌关税互惠公约,但不包括国际税收惯例

E.税收管辖权具有明显的独立性和排他性

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第2题

下列各项中,关于计划成本分配法表述正确的有()。

A.便于考核和分析各受益单位的成本

B.有利于分清各单位的经济责任

C.适用于辅助生产劳务或产品计划单位成本比较准确的企业

D.成本分配不够准确

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第3题

下列关于公务员的职业选择权的表述,最为准确的是()。

A.公务员有辞职的权利

B.公务员有申请辞职的权利

C.公务员的辞职权利不容阻碍

D.机关必须在规定期限内批准公务员的辞职申请

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第4题

2019年7月,甲市某烟草公司向乙县某烟叶种植户收购了一批烟叶,收购价款90万元、价外补贴9万元。下列关于该笔烟叶交易涉及烟叶税征收管理的表述中,符合税法规定的有( )。
2019年7月,甲市某烟草公司向乙县某烟叶种植户收购了一批烟叶,收购价款90万元、价外补贴9万元。下列关于该笔烟叶交易涉及烟叶税征收管理的表述中,符合税法规定的有()。

A.纳税人为烟叶种植户

B.应纳税额为19.8万元

C.应向乙县主管税务机关申报纳税

D.应在次月15日内申报纳税

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第5题

下列关于一照一码户登记信息确认表述正确的有()。

A.适用于已实行“多证合一、一照一码”登记模式的纳税人

B.首次办理涉税事宜

C.填报《纳税人首次办税补充信息表》

D.对其中不全的信息进行补充

E.对不准确的信息进行更正

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第6题

下列关于城市维护建设税税务处理的表述中,符合税法规定的有( )。(2020年考题改编)
下列关于城市维护建设税税务处理的表述中,符合税法规定的有()。(2020年考题改编)

A.城市维护建设税的纳税环节实际就是纳税人缴纳增值税、消费税的环节

B.实行增值税期末留抵退税的纳税人,准予从城市维护建设税的计税依据中扣除退还的增值税税额

C.退还出口产品增值税时应同时退还已缴纳的城市维护建设税

D.海关进口产品代征的增值税应同时代征城市维护建设税

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第7题

关于进纸滚筒前规调节,下列表述正确的有()。

A.W92型机纸张定位有两次,一次在预前规,另一次在进纸滚筒前规

B.即使预前规定位准确,而进纸滚筒前规调节不到位,达不到定位准确的要求

C.即使预前规定位准确,而进纸滚筒前规调节不到位,仍然能达到定位准确的要求

D.进纸滚筒上前规要调节到与压印滚筒母线平行

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第8题

下列关于行政处罚基本原则的表述中,正确的选项有()。

A.公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚,享有陈述权、申辩权

B.对违法行为人的违法行为,不得以同一事实和同一依据给予两个(次)以上的同类处罚

C.行政机关未责令当事人改正或者限期改正违法行为即作出行政处罚的,行政处罚行为无效

D.行政机关执法人员当场作出的处罚决定向所属行政机关备案,体现了职能分离原则

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第9题

下列关于税务行政处罚权设定的表述中,符合税法规定的是()。

A.县级税务机关可以设定警告

B.税务行政规章对非经营活动中的违法行为设定罚款不得超过1000元

C.省级税务机关可以设定罚款

D.国家税务总局可以通过规章的形式设定除限制人身自由以外的税务行政处罚

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第10题

下列关于税法与税收的表述不正确的是()。

A.税收是国家凭借政治权利,依照税法规定参与国民收入分配和再分配,无偿取得财政收入的一种形式

B.税收具有强制性和固定性,但不具有无偿性

C.税法是调整税务关系的法律规范的总称

D.税务关系包括税务机关与纳税人之间在无偿征收一定的货币或者实物过程中发生的税收征纳关系,以及国家税收管理而发生的社会关系

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第11题

下列各项中,关于递延所得税资产的表述正确的有()。
A.应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限确认

B.按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损应确认递延所得税资产

C.资产账面价值大于其计税基础在满足条件时应确认递延所得税资产

D.某项不属于企业合并的交易且其发生时既不影响会计利润,也不影响应纳所得税额,因资产或负债的账面价值与计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产

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