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[单选题]

《福建省内部审计工作规定》中,关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是()

A.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

B.国有企业可以根据需要,配备总审计师

C.国有企业总审计师直接领导内部审计工作

D.国有企业总审计师协助总经理或纪检负责人管理内部审计工作

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更多“《福建省内部审计工作规定》中,关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是()”相关的问题

第1题

《审计署关于内部审计工作的规定》中列明了关于内部审计人员职业道德要求,下列不属于职业道德要求
的是:

A.独立

B.公正

C.保密

D.合法

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第2题

某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管理方面的经
验,而且他是一次参加审计。内部审计部门将按下列______种方式来遵循ⅡA《标准》中有关知识和技能的规定。

A.由精通该领域审计的高级审计师严格督导助理审计人员的工作

B.助理审计人员开展审计工作并编制审计报告,并交内部审计主管详细审核

C.a与b都可以

D.a与b都不可以

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第3题

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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第4题

关于内部审计和外部审计工作的协调,下列______项陈述是真实的。A.内部审计主管不应该向外部审计师

关于内部审计和外部审计工作的协调,下列______项陈述是真实的。

A.内部审计主管不应该向外部审计师提供非法行为的信息,因为外部审计师有可能被要求向董事会和/或监管机构报告这些问、

B.外部审计师的工作底稿的所有权和保密性,可以禁止内部审计师对其工作底稿的查阅

C.内部审计主管应该决定管理层采取了恰当的后续跟进和纠正措施,这些措施是外部审计师在其管理建议书中要讨论的事项

D.如果内部审计师向外部审计师提供了同年审有关的帮助,这项审计工作就不受制于《标准》

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第5题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第6题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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第7题

注册会计师在总体审计策略中确定审计范围时不需要考虑的事项是()。

A.特定行业的报告要求

B.与为被审计单位提供其他服务的会计师事务所人员讨论可能影响审计的事项

C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度

D.以往审计中对内部控制运行有效性评价的结果

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第8题

准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于
质量保证程序要素的是:

A.对内部审计师个人表现的年度评估。

B.对已完成的审计工作的内部审核。

C.对审计工作的监督。

D.对准则合规性的外部审核。

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第9题

审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批?A.审计工作日程安排。B.内部审计报告中的审计观察结果

审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批?

A.审计工作日程安排。

B.内部审计报告中的审计观察结果和建议。

C.审计职员的晋升和加薪。

D.首席审计执行官的任命。

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第10题

关于会计工作具体岗位,下列说法正确的有()。

A.对于会计档案管理岗位,在会计档案正式移交之前,属于会计岗位;正式移交档案管理部门之后,不再属于会计岗位

B.档案管理部门的人员管理会计档案的工作属于会计岗位

C.医院门诊收费员、住院处收费员、商场收银员所从事的工作,均不属于会计岗位

D.单位内部审计、社会审计、政府审计工作也不属于会计岗位

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第11题

下列审计工作底稿中,应该归人永久性档案管理的有()。A.被审计单位的设立批准证书、营业执照副本B

下列审计工作底稿中,应该归人永久性档案管理的有()。

A.被审计单位的设立批准证书、营业执照副本

B.相关内部控制及其调查和评价记录

C.资产、负债、权益、损益类项目实质性测试记录

D.审计报告、管理建议书

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