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[主观题]

复杂组网中,设置SNCP业务的拖延时间的作用是()

复杂组网中,设置SNCP业务的拖延时间的作用是()

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更多“复杂组网中,设置SNCP业务的拖延时间的作用是()”相关的问题

第1题

电子数据交换主要涉及A.两个机构之间直接的业务交易电脑间交换B.在机构管理层设置的能混合数据并

电子数据交换主要涉及

A.两个机构之间直接的业务交易电脑间交换

B.在机构管理层设置的能混合数据并拥有复杂分析模块以支持半结构化和末结构化决策的电脑系统;

C.对数据进行管理的技术和操作方面,包括数据库的实际设计和操作

D.旨在通过一些决策者集中共同努力,解决未结构化问题的人机对话电脑系统

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第2题

在目标部位守护中,瞭望岗一般设置在_____部位的最高处。

A.分布面广

B.区域较大

C.地形复杂

D.视线障碍多

E.能见度低

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第3题

东方公司的组织问题东方公司是一家新兴企业,6年前以房地产业务起家,公司初创时只有几个人,资产15

东方公司的组织问题

东方公司是一家新兴企业,6年前以房地产业务起家,公司初创时只有几个人,资产1500万元,发展到现在已有1300余人、5.8亿元资产,业务拓展以房地产开发为主,集娱乐、餐饮、咨询、汽车维护、百货零售等业务的多元化经营格局。随着公司的不断发展,人员开始膨胀,部门设置日益复杂。如总公司下设5个分公司和1个娱乐中心,娱乐中心下设嬉水、餐饮、健身、保龄球、滑冰等项目。另外,总公司所属的房屋开发公司、装修公司、汽车维修公司和物业公司又都自成体系。管理层次也不断增加,总公司有三层,各分公司又均有三级以上的管理层,最突出的是娱乐中心,管理层次多达七级。职能部门重叠设置,总公司有人力资源部,而下属公司也相应地设立了人力资源部门,管理混乱。事实证明,多元化经营的复杂业务格局,原有的直线一职能制已不适应公司的发展了。此外,财务管理也很混乱,各个分部独立核算后,都有自己的账户,总公司可控制的资金越来越少。因此,有必要在财务上实行集权。但是,组织变革意味着利益的重新分配,可能引起管理层的震荡。因此,东方公司的领导层面临考验。

通过案例,你认为东方公司面临的主要问题是什么?

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第4题

数据库漏洞的防范在企业中越来越重视,通过哪些方法可以实施防范?

A.更改数据库名

B.更改数据库里面常用字段成复杂字段

C.给数据库关键字加密,对于管理员账户设置复杂密码

D.在数据库文件中建一个表,并在表中取一个字段填入不能执行的ASP语句

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第5题

对OptiXBWS320G系统的OTU描述,错误的是()。A.TWC/RWC可以检测B1字节,但“只读不写”B.10G的OTU采用

对OptiXBWS320G系统的OTU描述,错误的是()。

A.TWC/RWC可以检测B1字节,但“只读不写”

B.10G的OTU采用带外FEC,可以实现2.5G和10G的同跨距组网

C.发端TWC上报的B1数≥该业务收端的RWC上报的B1数

D.RWC在系统中的作用主要考虑的是信号的再生,而不是波长的转换

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第6题

甚小天线地球站通信业务是利用甚小天线地球站组网进行通信的电信服务。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

卫星通信的特点主要有()和机动性好。

A.通信距离远,建站成本与通信距离无关

B.组网灵活,以广播方式工作,便于实现多址联接

C.通信容量大,能传送的业务类型多

D.通信线路质量稳定可靠

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第8题

人身保险中,保险人对风险的预测不可能做到绝对准确,源于以下原因()

A.业务有限,并不能把特殊风险承保到足够大数量

B.同质风险分类继化程度影响较大

C.客观条件的变化

D.风险因素错缩复杂

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第9题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执
行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

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第10题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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第11题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中()违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

D.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

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