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[多选题]

网点与客户之间交接资料的相关处理,下列说法中正确的有()

A.与客户间的资料交接可以在会计运营管理平台中登记,也可登记纸质登记簿

B.客户与网点间的重要资料,如批量代发的卡折等的传递可在会计工作交接登记簿中登记

C.与客户进行资料交接的相关登记簿按年归档,保管期限10 年

D.与客户办理重要资料交接时,应在交接时间栏记录与客户办理交接的具体时间,交接事项 栏登记客户名称及交接资料等内容, 交接双方应分别在移交人、接交人栏签字

答案

BD

更多“网点与客户之间交接资料的相关处理,下列说法中正确的有()”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕119号),我行网点存在下列()情形的,给予网点负责人警告至记大过处分。

A.通过非法手段套取客户保费或违规收取客户费用的

B.未在网点设立销售专区(专柜)或未在销售专区(专柜)内安装配备录音录像设备的

C.录音录像资料无法完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节的

D.销售过程中存在违规行为,导致客户紧急投诉、上访及群体性事件、监管处罚或媒体负面报道的

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第2题

网点(清算中心)经办柜员主要职责如下()。

A.核实客户真实身份,必须按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规和制度规定对受理的存单、存折、银行卡、支票、内部凭证等相关业务资料进行严格审查,重点对其必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行审查,认真做好防伪鉴别

B.按照“先录入后传输”的要求,正确录入相关凭证信息和交易必需的要素,上传交易信息和相关资料(凭证、单证、开户资料、证明文件、身份证件、实物影像、客户影像等),并对提交资料的真实性、合规性与完整性负责

C.授权完成后,对后续业务处理的真实性负责

D.负责与授权业务操作无关的其他工作

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第3题

在审核验资账户时应做到()

A.加强账户审批业务管理,在验资临时存款账户上报审批时,对资料进行严格审核,对于不符合规定的,坚决不予开户。

B.建立合理的奖惩管理机制,对单位客户验资业务所涉及的账户开立、入资、划资、退资、销户等各个环节中出现的违规操作或严重差错,应按照相关规定对相关责任人进行处罚。

C.严禁对公网点相关人员与验资客户串通、勾结,进行虚假开户、虚假验资、虚假收费等严重违规操作。

D.会计稽核人员最迟应于收到对公前台凭证T+1个工作日完成稽核工作,应及时核查验资账户开户、转账、销户等相关业务资料,做到问题早发现、早处理。

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第4题

下列积分分值为3-的是()
A.违反批量业务规定,批量业务凭证及相关资料交接登记不规范B.违反电子银行业务规定,未对客户进行必要的风险提示C.违反人民币理财、代销国债、代销基金、代销资管计划、代销保险、贵金属、代销集合信托和保险金信托等业务规定,录音录像质量有瑕疵,如画面声音不清晰、音画不同步等D.违反人民币存款与结算规定,系统录入的金额、存期、账户类型等客户信息与客户填写不符或录入不完整
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第5题

以下属于会计岗位职责的有()

A.负责客户SAAS系统账务处理

B.负责客户账务资料的交接,包含退户、日常票据交接

C.负责客户的财务、工商和税务咨询解答

D.负责客户票据催收、整理分类;进项票的认证、税控盘抄报与清卡提醒

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第6题

开户网点将人民银行核准颁发的开户许可证或基本存款账户信息、查询密码等资料,交付客户并做好交接手续。开户网点统一通信贷档案管理平台-单位账户档案管理进行登记、移交,按照()时间将纸质资料随传票包一同上解集中保管。

A.T+2   

B.T+3   

C.T+4   

D.T+5   

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第7题

下列说法正确的是()

A.非业务处理需要,不得为保单关系人以外人员查询保单相关信息

B.不得在未经公司批准的情况下擅自向监管机构透露公司材料与客户信息

C.凡涉及客户信息内容的资料不得随意泄露、丢弃或交易

D.严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

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第8题

大堂经理在维护营业网点秩序时应积极主动,下列哪一项属于这方面的工作?()

A.做好客户引导分流,根据客户类型和办理业务种类,将客户引导到合适的服务渠道

B.处理客户现场抱怨、投诉,调节客户之间的纠纷,处理网点内突发事件

C.根据网点客户流量、业务密度等情况及时调整营业窗口,提高柜面服务效率

D.儿童在网点大厅追逐玩乐容易滑倒受伤,也影响别的客户办理业务,大堂经理应视情况提醒家长照看好小孩

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第9题

以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内

以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?

A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查

B.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之间对其进行审查

C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指针提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关

D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点

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第10题

在某部门审核时,审核计划的时间是2小时,部门经理说必须要处理一件急事,需要2小时后才能回来,你应当如何处理?()

A.先休息,等他回来后审核

B.先看资料,在他回来后,再澄清相关情况

C.与组织和管代沟通,考虑调整时间

D.告诉经理时间紧,最好不要离开

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第11题

某公司发生以下情况: (1)公司接受上级有关单位审核,发现一张购买计算机的发票,其“金额”栏中的

某公司发生以下情况:

(1)公司接受上级有关单位审核,发现一张购买计算机的发票,其“金额”栏中的数字有更改现象,经查阅相关买卖合同、单据,确认更改后的金额是正确的,更改处盖有出具单位的相关印章。公司以该发票为原始凭证进行账务处理并入账。

(2)公司一供货商多次上门催要逾期货款,经公司负责人同意,会计主管张某让出纳员出具一张25万元的转账支票给供货商。供货商向银行提示付款时,银行以该公司的银行存款余额不足25万元为由予以退票。

(3)公司对外报送2008年年度会计报告,公司董事会研究决定,公司对外报送的财务会计报告由公司财务总监签字、盖章后报出。

(4)因机构改革需要,公司财务部门搬入到新的办公室,财务人员将保管期满的会计档案全部销毁。在销毁的会计档案中,有保管期满但尚在使用的一台机器的原始凭证。

(5)该公司原出纳张某在出纳工作期间的有些资料存在一些问题,而接替者刘某在交接时并未发现。检查人员在了解情况时,原出纳张某说:“已经办理了会计交接手续,自己不再承担任何责任,责任由接替者刘某承担。”

要求:根据上述情况和有关法律规定分析下列问题:

(1)该公司对购买计算机发票的处理是否符合法律规定并说明理由。

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