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[单选题]

下列哪个风险评估系统,是通过计算机程序分析个体龋病风险各因素之间的交互关系来进行龋病风险评估的()。

A.CAT龋病风险评估工具

B.CAMBRA龋病风险评估体系

C.Cariogram病风险评估程序

D.国际龋齿检和评分系统(ICDAS)

E.ADA龋病风险评估系统

答案
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更多“下列哪个风险评估系统,是通过计算机程序分析个体龋病风险各因素之间的交互关系来进行龋病风险评估的()。”相关的问题

第1题

运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室一台未经联网计算机的数据库中,以下在评估数据
库信息准确性方面最为恰当的审计程序是()。

A.从数据库中收取记录样本并与相关文件进行核对

B.向目前的系统中输入一组测试业务,并将结果与预期结果相核对

C.通过测试程序模拟正常业务处理过程

D.使用程序来追踪程序指令在系统中如何以及以何种顺序进行处理

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第2题

在确定计划实施的审计程序后,如果C注册会计师决定接受更低的重要性水平,审计风险将增加。下列做法正确的是()。

A.如有可能,通过扩大控制测试范围或实施追加控制测试,降低评估的检查风险

B.通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围,降低检查风险

C.如有可能,通过扩大实质性程序范围或实施追加的实质性程序,降低评估的重大错报风险

D.通过修改计划实施的控制测试的性质、时间和范围,降低评估的审计风险

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第3题

运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室的一台未联网的计算机的数据库中,以下在评估数
据信息准确性方面最恰当的审计程序是:

A.从数据库中抽取记录样本并与相关文件相核对。

B.向目前的系统中输入一组测试业务,并将结果与预期结果的相核对。

C.通过测试程序模拟正常业务处理过程。

D.使用程序来追踪程序指令在系统中被如何、以何种顺序进行处理。

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第4题

运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室的一台未联网的计算机的数据库中,以下在评估资
料信息准确性方面,哪项审计程序最为恰当:

A.从数据库中抽取记录样本并与相关文件相核对

B.向目前的系统中输入一组测试业务,并将结果与预期结果的相核对

C.通过测试程序模拟正常业务处理过程

D.使用程序来追踪程序指令在系统中被如何、以何种顺序进行处理

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第5题

在执行审计业务时,C注册会计师应当确定合理的重要性水平。下列做法正确的是()。

A.通过调高重要性水平,降低评估的重大错报风险

B.通过调低重要性水平,降低评估的重大错报风险

C.在确定计划的重要性水平时,应当考虑对丙公司及其环境的了解

D.在确定计划的重要性水平时,应当考虑实施进一步审计程序的结果

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第6题

下列关于三种审计程序的说法中不正确的是()。

A.在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的,注册会计师应当实施控制测试以支持评估结果

B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据,注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据

C.注册会计师可以通过实施风险评估程序获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础

D.无论评估的重大错报风险结果如何,注册会计师均应当针对所有重大的各类交易、账户余额、列报实施实质性程序,以获取充分、适当的审计证据

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第7题

在进行风险评估时,C注册会计师通常采用的审计程序是()。

A.将财务报表与其所依据的会计记录相核对

B.实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势

C.对应收账款进行函证

D.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算准确性进行核对

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第8题

审计人员想对计算机程序变更控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能变更
计算机程序(即没有未经批准的程序变更)。该公司使用自动程序库系统(automatedprogramlibrarysystem),审计人员取得了不同时期内程序库系统内容的副本。这些内容表能显示出上一次程序变更的日期、程序的版本号以及程序的长度。下列能最有效地证实上述目标的审计程序是:

A.使用通过审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追查至程序变更批准表。

B.对所在程序变更申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序变更批准表。

C.使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和审计人员以前得到的副本。比较并确认差异,选取差异样本进一步调查。

D.获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽样并追查至程序变更批准表。

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第9题

安全风险评估是指保安员按照科学的程序和方法,从系统的角度出发,对()的或者本单位的区域和目标可

安全风险评估是指保安员按照科学的程序和方法,从系统的角度出发,对()的或者本单位的区域和目标可能受到的侵袭、发生的意外事故等安全风险进行全面系统的评估,发现隐患并提供相应的安全防范方案的服务形式。

A.重要的

B.认定的

C.特定的

D.客户指定

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第10题

注册会计师必须通过实施风险评估程序、控制测试和实质性测试程序,才能获取充分、适当的审
计证据,得出合力的审计结论,作为形成审计意见的基础。()

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第11题

内部首席审计执行官设置了一套电算化的展开式分析表,以便对组织内不同部门进行风险估计。该展开式
分析表包括下列因素:

①部门经理完成利润指标的压力;

②经营活动的复杂程度;

③部门员工的胜任程度;

④部门内会计账户受主观影响的余额,例如退休后津贴等费用账户即受管理当局决策影响。

内部首席审计执行官召集了审计管理层的会议,以达成对部门员工胜任情形的共识。其他因素则由内部首席审计执行官,或者由负责具体部门审计的审计经理按高、中、低来估定。首席审计执行官对各因素设定了0.5至1.0的权数,然后计算出综合的风险系数。下列关于风险估计程序的陈述中,正确的是:

A.将各因素按高、中、低等离散水平来测定风险的风险估计程序是不适当的,因为风险级别不可量化;

B.风险分析是不恰当的。因为它混同数量因素与质量因素,所以不可能进行预期值的计算;

C.权数的确定具有主观性,必须通过多元回归分析等程序来确定;

D.通过主观的集体共识来评估员工的胜任情况是恰当的。

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