由于编码没有单独的技术要求、标准,因此编码器技防办不独立抽封样,因此无法出具型式检验报告,
第1题
为了确定上次合法程序更新后,是否存在非法的程序变更,最好的信息系统审计技术是审计师进行:
A.编码比较;
B.运行测试数据;
C.编码检查;
D.分析性复核。
第2题
A.内部审计部门聘用不具备胜任能力的内部审计师,违反了ⅡA《标准》
B.内部审计部门未提供充分的监督工作,违反了ⅡA《标准》
C.鉴于ⅡA的《道德规范》没有涉及监督,内部审计主管没有违反ⅡA《标准》
D.内部审计部门遵守了ⅡA《标准》和《道德规范》
第3题
样品交接的疑难问题常用的处理方法是()。
A.对检验方法要越先进越能体现对产品质量的重视
B.为保密所有信息都不能问,因此只能使用最好仪器检测
C.能根据送检方样品和要求,找出适宜的变通检验方法
D.由于送检方以技术保密为由不提供必要信息,因此只能不接收此检验
第4题
A.口头训斥这位助理内部审计师
B.立即解聘这位内部审计师,并向ⅡA通报
C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施
D.告知ⅡA的董事会,并根据公司政策要求采取人事措施
第5题
①流媒体②数据压缩编码③数据压缩解码④图像融合
A.①和②
B.②和③
C.②和④
D.③和④
第6题
下列______项情形最有可能违反ⅡA的《道德规范》和《标准》。
A.内部审计主管就有关敏感地方的审计发现和建议不能与被审计方达成一致意见。审计主管和其他公司的审计主管详细地讨论了审计发现和拟提出的建议
B.公司的内部审计活动章程要求内部审计主管向审计委员会提交审计工作方案,以便得到审计委员会的批准和建议
C.审计经理在审计报告中删除了多数重要的审计发现和建议。主管内部审计师反对这种做法,并解释所报告的情形确实存在。虽然她同意从技术层面看,有关信息不足以支持审计发现,但管理层没有对这种情况做出解释,而且审计发现是仅有的合理的结论
D.鉴于内部审计部门在专业领域缺少必要的技能和知识,内部审计主管聘用了一位专家,并要求审计经理去复核这位专家的方法。尽管审计经理对所复核领域非常了解,但还是由于缺乏这方面的专长还在犹豫是否接受这个安排
第7题
A.他应在会前就这个问题先单独征求每个组员的意见,因为在小组会上,有些组员可能没有反映其真实意见。
B.他应在会前向组员说明该系统的优点和缺点,否则,组员难以提出有效的意见。
C.他应采用规范的组织决策技术,如德尔菲法(Delphi)。
D.他应让小组决定是否购买,并接受小组的最后决定。
第8题
A.减速器轴出端联轴器失效造成卷筒失去动力,经鉴定该产品存在多项缺陷;
B.十字滑块与之耦合的两个半联轴节的传力面均应进行热处理不到位;
C.事故样本的材料为一般的Q235号钢,根本无法进行淬火,因此达不到标准的硬度要求;
D.十字滑块嵌入深度不足,侧向间隙过大,不符合国家及行业现行标准。
第9题
由于温度的变化可使溶液的体积发生变化,因此必须规定一个温度为标准温度。国家标准将()规定为标准温度。
A.15℃
B.20℃
C.25℃
D.30℃