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[判断题]

对于内外部监管部门审计、业务检查的调阅,会计档案管理人员应及时登记《调阅会计档案登记簿》()

答案

更多“对于内外部监管部门审计、业务检查的调阅,会计档案管理人员应及时登记《调阅会计档案登记簿》()”相关的问题

第1题

检查组根据检查项目需要,开展查前调查,收集被查机构检查领域的有关信息,主要包括()

A.被查机构内外部审计报告及其对内外部检查和审计的整改和处罚情况

B.被查机构的业务开展情况

C.被查机构的经营管理状况

D.监管部门掌握的被查机构的情况

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第2题

下列不属于分行个人理财销售渠道管理部门职责的是()

A.营销组织、市场推广和业务管理工作

B.负责辖内网点营销人员的销售资格管理工作

C.牵头对辖内理财销售情况进行自查,并配合内外部检查和审计等工作

D.负责异常销售的监控与记录,如投资者频繁开立、撤销理财账户等

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第3题

被审计人及所在单位接到审计通知书后,应积极做好准备工作,需提供()等资料。

A.被审计人的述职报告

B.需要进行审计的有关帐、表、凭证等资料

C.内部制定的有关规章制度,相关年度的工作计划、工作总结、有关会议记录和业务档案

D.外部监管部门和上级机构对被审计人所在单位的检查结果及相关资料

E.重大事项

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第4题

某建材公司委托地板加工厂加工实木地板,合同约定原材料由委托方提供,加工费100万元稽查人员对建材公司进行检查时,发现建材公司提货时仅支付80万元加工费,其余20万元以实木地板抵顶;地板加工厂按抵顶加工费后的实木地板代收代缴了消费税。对于该项业务,稽查人员检查建材公司时可以采取的检查方法包括()。

A.检查“银行存款”、“库存现金”账户的贷方发生额

B.调阅委托方和受托方签订的委托加工合同

C.调阅建材公司的职工花名册

D.检查“委托加工物资”科目的借方发生额

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第5题

⾦融监管的⽅法包括()。

A.事前筛查

B.现场检查

C.⾮现场检查

D.内外部审计相结合

E.事后处理

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第6题

下列选项中,属于邮政储蓄营业网点审计人员审计权限的有()。

A.检查网点库存现金

B.对存放储蓄资金的保险柜临时封存

C.调阅网点监控录像

D.对网点违规行为提出整改意见

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第7题

打通内外部各业务领域数据,应用大数据技术,支撑构建以风险模型为核心的大数据分析引擎,审计系统形成()三维风险系统自动预警。

A.指标

B.数据

C.清单

D.模型

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第8题

领导人员履职:违反规定,未按要求协助配合内外部()、()、()、()、审计等工作。违规积分(3-5)分

A.检查

B.监督

C.监管

D.监察

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第9题

风险内控基础管理中属于从重扣分的情形包括()

A.应发现问题而未发现的,在后续内外部检查中针对同一检查内容发现问题的

B.分公司组织检查发现属于总公司屡查屡犯310问题清单的

C.监管,总公司审计、合规、纪检检查监督发现问题

D.在当年内外部检查中重复发现问题的

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第10题

对于业务云主机,如果需要做基线检查、漏洞扫描、病毒防御功能,客户需要订购哪款产品()。

A.云安全中心

B.DDos高防

C.Web全栈

D.数据库审计

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第11题

对于识别出的超出正常经营过程的重大关联方交易,注册会计师应当()。

A.如果有合同或协议,检查相关合同或协议

B.获取交易已经恰当授权和批准的审计证据

C.发表保留意见的审计报告

D.解除业务约定

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