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[单选题]

IOT 行业中,设备传输数据量非常小,并且通常都是有着固定的时间间隔,这种情况下CPU的利用率非常低,为节省资本,可采用华为Paas的哪种解决方案()。

A.能力开放API网关

B.应用微服务化方案

C.应用SaaS化改造方案

D.Serverless函数计算平台

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更多“IOT 行业中,设备传输数据量非常小,并且通常都是有着固定的时间间隔,这种情况下CPU的利用率非常低,为节省资本,可采用华为Paas的哪种解决方案()。”相关的问题

第1题

多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影视视频信息,其数据量之大是非常惊人
的。因此,必须研究高效的______技术。

①流媒体②数据压缩编码③数据压缩解码④图像融合

A.①和②

B.②和③

C.②和④

D.③和④

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第2题

大量下载类业务的特点有哪些?A、突发性B、小数据量传输C、在线时间长D、网络连接通断频繁E、大数

大量下载类业务的特点有哪些?

A、突发性

B、小数据量传输

C、在线时间长

D、网络连接通断频繁

E、大数据量 /文件传输

F、数据流量适中

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第3题

关于“用户平均吐率、以下明个说法是错误的是?A.“LthrpTimeDL-mastel”指的是扣除使下行缓存为空
关于“用户平均吐率、以下明个说法是错误的是?

A.“LthrpTimeDL-mastel”指的是扣除使下行缓存为空的最后ー个TTI之后的数传时长

B."LthpbitsDLLastin”指的是使缓存为空的最后ーTTI所传的下行PDCP吞吐量

C."Thrpbits.Dl-LthrpbitsDLLastTTI为用户下行扣除尾包后传输的总数据量,该值以L.thrpTimeDLRmvlastTTI”剔除缓存清空时所带来的影响,得到的用户平均吞吐率更加准确

D.L.ThrpbisDLLastTTI”为用户下行扣除尾后传输的总数据量,该值除以“L.Thro.time.Dl.RmvlastTTI”,使得用户平均吞吐量变小,不够准确

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第4题

以下选项哪个不是微课的特点

A.知识内容短小精悍

B. 视频长度短小精悍

C. 数据量小

D. 内容丰富

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第5题

临近年底,业务压力越来越重,公司加班的现象也比较严重。小钉作为管理员希望在考勤上给到员工更
多关怀。于是,他整理了一些非常正能量的文案鼓励员工,并提醒大家注意身体。这么一来,员工可以在每晚22:00至次日4点,随机看到这些文案。那么问题来了,小钉可以最多准备多少条文案呢?
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第6题

多媒体数据具有哪项特点?()

A.数据量大和数据类型少

B.数据类型区别大和数据类型少

C.数据量大、数据类型多、数据类型区别小、输入和输出不复杂

D.数据量大、数据类型多、数据类型区别大、输入和输出复杂

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第7题

各种起重设备的安装、使用以及检查、试验等,除应遵守电力安全工作规程的规定外,并应执行()有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。

A.行业

B.国家

C.公司

D.上级

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第8题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执
行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

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第9题

路由器是一种用于网络互连的计算机设备,它工作在OSI参考模型的()为不同的网络之间报文寻径并存储

路由器是一种用于网络互连的计算机设备,它工作在OSI参考模型的()为不同的网络之间报文寻径并存储转发。

A.物理层

B.数据链路层

C.网络层

D.传输层

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第10题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中()违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

D.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

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第11题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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