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[单选题]

内部控制受到“()”的因素的影响,组织中的每“()”都对内部控制负有责任并受到内部控制的影响。

A.人;一个人

B.物;一件物

C.环;一种环境

答案
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更多“内部控制受到“()”的因素的影响,组织中的每“()”都对内部控制负有责任并受到内部控制的影响。”相关的问题

第1题

在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。

A.与企业相关的风险

B.企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项

C.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素

D.可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围

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第2题

在下列因素中,最不影响A注册会计师考虑内疗控制范围的是()。

A.完成审计业务的时间预算

B.甲公司的业务规模和复杂性

C.特定内部控制的性质

D.以前获得的审计甲公司的经验

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第3题

卡斯特认为,一个组织目标的确定往往要受到三个方面力量的影响,这三个方面不包括()A.社会环境B.组

卡斯特认为,一个组织目标的确定往往要受到三个方面力量的影响,这三个方面不包括()

A.社会环境

B.组织本身

C.过往的历史

D.组织成员内部

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第4题

混凝土是目前水工建筑物的最主要原材料之一,相对于其它结构,水工领域混凝土的工作条件更加严酷,它不但承受巨大的()作用,而且还要受到众多内部和外部破坏因素的影响。

A.风荷载

B.水荷载

C.泥沙荷载

D.地震荷载

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第5题

在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审
计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?

A.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响

B.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制

C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定

D.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些

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第6题

影响派遣用工模式选择的组织特征因素有()。

A.企业的所有制形式

B.企业竞争战略

C.行业因素

D.企业的内部管理模式

E.外部环境

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第7题

内部控制只能提供实现组织目标的合理保证。限制目标实现的一个因素是:A.管理者参与整个公司

内部控制只能提供实现组织目标的合理保证。限制目标实现的一个因素是:

A.管理者参与整个公司全面的风险评价过程。

B.董事会是独立的和活跃的。

C.内部控制的成本不能超过其所带来的收益。

D.管理者监督内部控制

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第8题

在《瓶颈管与战略财务》课程中―鼓缓冲绳子(DBR)方法论:

A.只是解释童子军远足现象的一种比喻。

B. 能起到使非约束条件从属于制约因素的作用。

C. 有提供关键的控制点之间信息以确保系统同步运行的作用。

D. 通过考虑统计波动、有效控制依存关系以达成系统优化。

E. 采用一定的库存来保护系统的输出,避免系统内部波动影响系统正常运行。

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第9题

内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效果的实现提供合理的保证。以下哪项因素限制了内部
控制实现上述目标的可能性:

A.内部审计师的首要职责是检查舞弊;

B.审计委员会是能起作用的、独立的;

C.内部控制的成本不应超出其收益;

D.管理层监督业绩。

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第10题

()是实施内部控制的基础,是公司实施内部控制并使其持续发挥作用的环境。它不仅影响公司战略和目
()是实施内部控制的基础,是公司实施内部控制并使其持续发挥作用的环境。它不仅影响公司战略和目

标的制定、业务活动的组织、对风险的识别、评估和反应,还会影响公司内部控制体系的执行、公司经营目标及整体战略目标的实现

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第11题

内部首席审计执行官设置了一套电算化的展开式分析表,以便对组织内不同部门进行风险估计。该展开式
分析表包括下列因素:

①部门经理完成利润指标的压力;

②经营活动的复杂程度;

③部门员工的胜任程度;

④部门内会计账户受主观影响的余额,例如退休后津贴等费用账户即受管理当局决策影响。

内部首席审计执行官召集了审计管理层的会议,以达成对部门员工胜任情形的共识。其他因素则由内部首席审计执行官,或者由负责具体部门审计的审计经理按高、中、低来估定。首席审计执行官对各因素设定了0.5至1.0的权数,然后计算出综合的风险系数。下列关于风险估计程序的陈述中,正确的是:

A.将各因素按高、中、低等离散水平来测定风险的风险估计程序是不适当的,因为风险级别不可量化;

B.风险分析是不恰当的。因为它混同数量因素与质量因素,所以不可能进行预期值的计算;

C.权数的确定具有主观性,必须通过多元回归分析等程序来确定;

D.通过主观的集体共识来评估员工的胜任情况是恰当的。

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